Faktúry
Počet záznamov: 2086
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0166/14 | 2 673,30 € | VO/066/2014 | 17.12.2014 | Pavol GOLDSTEIN | Jána Smreka 11, Bratislava - Dev.Nová Ves | 46502815 | Faktúra | ||||
DF/0143/18 | 1x A3 LED pritn colour, 3x monitor, 25x micro SD | 2 650,20 € | VO/40/2018 | 10.12.2018 | ADIR, výpočtová technika, s.r.o. | Mierová 83, Bratislava - Ružinov | 35825294 | Faktúra | |||
DF/0074/17 | prevádzka budovy 6/17 | 2 596,88 € | 24/2016Z | 20.07.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0023/17 | prevádzka budovy za 1/17 | 2 594,83 € | 24/2016Z | 20.03.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0124/14 | 2 499,36 € | VO/046/2014 | 24.10.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | ||||
DF/0019/18 | refakt.1/18-energie,servis, správcovstvo | 2 495,78 € | 24/2016Z | 01.03.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0041/18 | refakt. 3/18 | 2 491,82 € | 24/2016Z | 24.04.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0122/17 | str.lístky 600ks x 4,20 | 2 480,94 € | 2/2017Z | VO/23/2017 | 28.11.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0035/23 | tonery | 2 473,92 € | VO/10/2023 | 14.04.2023 | CDRmarket-Denis Čišič | Papírnická 4, Plzeň | 73390453 | Faktúra | |||
DF/0040/12 | 2 470,24 € | 26.03.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0085/18 | refakturácia 6/18 | 2 460,30 € | 24/2016Z | 26.07.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0142/19 | notebook Lenovo Idealpad S540+príslušenstvo k počítačom | 2 447,49 € | VO/39/2019 | 12.12.2019 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0055/17 | tonery | 2 415,60 € | 05.06.2017 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | ||||
DF/0135/18 | refakturácia 10/18 | 2 402,64 € | 24/2016Z | 27.11.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0110/17 | energie, servis, odvoz odpadu, správcovstvo | 2 375,14 € | 24/2016Z | 20.10.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0122/18 | refakturácia 9/18 | 2 344,12 € | 24/2016Z | 29.10.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0013/22 | str. lístky 566 ks /184 ks pap.+382 ks el./ po 4,20 | 2 341,30 € | VUGK5/2021Z | 2022004 | 28.02.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0138/17 | správcovstvo 12/17 | 2 332,38 € | 24/2016Z | 19.12.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0165/14 | 2 330,38 € | VO/062/2014 | 15.12.2014 | MY DVA Slovakia, s.r.o. | Lamačská cesta 45, Bratislava - Lamač | 35937548 | Faktúra | ||||
DF/0043/22 | stravné lístky 308 ks el.+154 ks pap. po 5,10 Eur | 2 320,62 € | VUGK 5/2021Z | VO/19/2022 | 27.04.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0060/22 | stravné lístky 308 ks el.+154 ks pap. po 5,10 Eur | 2 320,62 € | VUGK 5/2021Z | 2022032 | 31.05.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0131/18 | VOSK-rozšírenie nové reporty | 2 304,00 € | VÚGK č.8/2018Z | VO/25/2018 | 14.11.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
DF/0168/22 | vyúčt.faktúra za elektrinu 12/22 | 2 284,72 € | 3-120-2-2022 | 12.01.2023 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
DF/0134/23 | demontáž a pokládka podlahy | 2 284,68 € | VO/49/2023 | 09.11.2023 | 77-Reileta s.r.o. | Staviteľská 7651/7, Bratislava | 46293281 | Faktúra | |||
DF/0120/17 | energie, služby, správcovstvo 10/17 | 2 283,51 € | 24/2016Z | 21.11.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0071/18 | refakturácia 5/18 | 2 282,48 € | 24/2016Z | 25.06.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0053/17 | prevádzka budovy 4/17 | 2 253,39 € | 29.05.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
DF/0030/17 | prevádzka budovy 2/17 | 2 128,70 € | 24/2016Z | 10.04.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0012/21 | str.lístky 506 ks po 4,20 Eur | 2 111,39 € | VUGK 8/2020Z | VO/06/2021 | 26.02.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0109/20 | str.lístky 242+264el. po 4,20 | 2 111,38 € | VUGK 8/2020Z | VO/37/2020 | 02.10.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra |