Faktúry
Počet záznamov: 2239
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0159/15 | 47,69 € | 18.12.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0160/15 | 138,00 € | 18.12.2015 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov | 47209615 | Faktúra | |||||
DF/0161/15 | 26,00 € | 18.12.2015 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | |||||
DF/0162/15 | 544,56 € | 18.12.2015 | SURMITA Plus, s.r.o. | Oblá 347/5, Košice | 36604518 | Faktúra | |||||
DF/0163/15 | 166,84 € | 18.12.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
DF/0158/15 | 344,00 € | 17.12.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
DF/0168/15 | 1 168,84 € | 23.12.2015 | Ing. Mária PODOLSKÁ Integra family servis | Športová 17, Senec | 37694537 | Faktúra | |||||
DF/0164/15 | 350,06 € | 21.12.2015 | RAVAFOL s.r.o. | Školská 5, Krupina | 43888046 | Faktúra | |||||
DF/0166/15 | 960,00 € | 22.12.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0167/15 | 913,62 € | 22.12.2015 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | |||||
DF/0169/15 | 226,00 € | 31.12.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
DF/0175/15 | Elektroinštalačný materiál do serverovne | 858,82 € | 19.01.2016 | POLIS DS s.r.o. | Podzáhradná 28, Bratislava | 45860971 | Faktúra | ||||
DF/0004/16 | klimatizácia Daikin (dodávka a montáž)103802, klimatizácia Daikin (dodávka a montáž)103803 | 5 952,00 € | 01.02.2016 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | ||||
DF/0170/15 | PHM | 51,19 € | 07.01.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
DF/0171/15 | telefónne služby 12/2015 | 8,86 € | 11.01.2016 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
DF/0172/15 | ročné cestovné poistenie č.2404249815 - rok 2015, ročné cestovné poistenie č.2404249815 - rok 2016 | 29,00 € | 12.01.2016 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves | 35709332 | Faktúra | ||||
DF/0173/15 | telefónne služby 15.12.2015 - 14.01.2016 (rok 2015), telefónne služby 15.12.2015 - 14.01.2016 (rok 2016), prekročenie limitu MT - Kardoš | 156,39 € | 18.01.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
DF/0174/15 | prevádzka budovy 12/2015, servis výťahov, teplo, voda, odvoz odpadu, stočné | 831,18 € | 19.01.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
DF/0001/16 | cestovné poistenie č.2405087999 - rok 2016, cestovné poistenie č.2405087999 - rok 2017 | 117,45 € | 13.01.2016 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves | 35709332 | Faktúra | ||||
DF/0002/16 | nedoplatok - odvod za neplnenie zamestnávania občanov so ZP za rok 2014 | 296,00 € | 25.01.2016 | ÚPSV a R Bratislava | Vazovova 7/A, Bratislava | 0 | Faktúra | ||||
DF/0006/16 | Povinné zmluvné poist. 25.2.2016-31.12.2016 Škoda Octavia , Povinné zmluvné poist. 1.1.2017-24.2.2017 Škoda Octavia | 152,04 € | 25.01.2016 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 00653501 | Faktúra | ||||
DF/0009/16 | servis kancelárskej techniky | 544,32 € | 08.02.2016 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | ||||
DF/0007/16 | registračný poplatok - GIS Ostrava | 291,27 € | 08.02.2016 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Faktúra | ||||
DF/0010/16 | PHM, diaľničná nálepka CZ | 99,42 € | 03.02.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
DF/0011/16 | telefónne služby 1/2016 | 24,29 € | 10.02.2016 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
DF/0003/16 | stravné lístky | 3 260,33 € | 22.01.2016 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||||
DF/0012/16 | dodávka elektriny za 1/2016 | 741,38 € | 15.02.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
DF/0013/16 | servis EPS, výťahov 1/2016, teplo, voda 1/2016, odpad, stočné, jedáleň 1/2016, výkon správy 1/2016 | 1 038,12 € | 16.02.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
DF/0014/16 | poplatok za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska | 224,03 € | 22.02.2016 | RTVS | , | 36857432 | Faktúra | ||||
DF/0015/16 | PHM, čistenie auta | 59,02 € | 19.02.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra |