Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2123
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0011/23 refakturácia hlasových a dátových služieb 1/23 179,03 € VUGK 06/2022 2022029 15.02.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0147/23 5x klávesnica, 10x myš, prenosný disk, jabra speak, dátový kábel 771,42 € VO/58/2023 01.12.2023 COMPY-COM spol. s r.o. Pod cestou 287/3, Liptovský Mikuláš 46555731 Faktúra
DF/0150/16 reklamné predmety 1 818,43 € VO/49/2016 20.12.2016 REPRE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61, Bratislava 35810122 Faktúra
DF/0067/11 21,60 € SK č. SD3144 24.05.2011 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0065/11 23,07 € PZ4290033874 16.05.2011 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 00653501 Faktúra
DF/0064/11 23,07 € PZ4290033873 16.05.2011 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 00653501 Faktúra
DF/0075/11 158,57 € H35706070 13.06.2011 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0109/18 VOSK-Inspire pattern rozšírenie 384,00 € 8/2018Z VO/17/2018 03.10.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0124/18 VOSK support-rozšírenie patternov 384,00 € 8/2018Z VO/28/2018 05.11.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0100/21 kanc.a hygienické potreby 215,39 € 7/2021Z VO/25/2021 14.10.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. Sliačska 1E, Bratislava III 52724077 Faktúra
DF/0052/18 tech.podpora adm.systém WINASU, ML 119,50 € 7/2016Z 15.05.2018 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Čs.armády 20, Košice 00162957 Faktúra
DF/0047/19 tech.podpora 4/19-3/20-admin.systém úradu WINASU 119,50 € 7/2016Z 03.05.2019 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Čs.armády 20, Košice 00162957 Faktúra
DF/0072/11 3 589,37 € 6500014071 5100016756 13.06.2011 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0036/18 stravné lístky 1800ks/4,20 7 558,49 € 6/2018Z 09.04.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0080/18 stravné lístky 1500ks/4,20 6 298,74 € 6/2018Z VO/18/2018 13.07.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0121/18 sravné lístky 1400ks /4,20 5 878,82 € 6/2018Z VO/29/2018 25.10.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0007/19 stravné lístky 1500ks 6 298,74 € 6/2018Z VO/03/2019 30.01.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0145/18 tel.služba 11/18 20,27 € 6/2006A 11.12.2018 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0170/18 tel.služba 12/18 17,32 € 6/2006A 10.01.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0013/19 tel.služba 1/19 21,92 € 6/2006A 12.02.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0025/19 tel.služba 2/19 16,62 € 6/2006A 11.03.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0039/19 tel.služba 3/19 17,48 € 6/2006A 10.04.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0054/19 tel.služba 4/19 22,48 € 6/2006A 13.05.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0065/19 tel.služba 5/19 27,90 € 6/2006A 11.06.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0076/19 tel.služba 6/19 13,01 € 6/2006A 10.07.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0088/19 tel.služba 7/19 47,64 € 6/2006A 13.08.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0100/19 tel.služba 8/19 14,57 € 6/2006A 10.09.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0111/19 tel.služba 9/19 9,77 € 6/2006A 14.10.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0126/19 tel.služba 10/19 15,49 € 6/2006A 12.11.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0139/19 tel.služba 11/19 10,02 € 6/2006A 10.12.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra