Faktúry
Počet záznamov: 2081
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0016/21 | tel.popl. 2/21 | 144,77 € | VUGK 8/2019Z | 05.03.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0030/21 | tel.popl. 3/21 | 151,26 € | VUGK 8/2019Z | 07.04.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0040/21 | tel.popl. 4/21 | 147,60 € | VUGK 8/2019Z | 04.05.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0053/21 | tel.popolatky 5/21 | 147,44 € | VUGK 8/2019Z | 04.06.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0046/18 | rozšírenie IS VOSK VOSL/L4S | 1 920,00 € | VUGK 8/2018Z | VO/07/2018 | 03.05.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
DF/0110/18 | internet 9/18 | 96,00 € | VUGK 8/2018Z | 02.10.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
DF/0061/22 | kancelárske a hyg.potreby | 514,81 € | VUGK 7/2021Z | 2022026 | 31.05.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | ||
DF/0084/22 | kancelárske potreby | 73,86 € | VUGK 7/2021Z | 29.06.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | |||
DF/0085/22 | kancelárske potreby | 26,26 € | VUGK 7/2021Z | 29.06.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | |||
DF/0032/16 | administratívny systém úradu - WINASU, ML, 569 | 119,50 € | VUGK 7/2016Z | 08.04.2016 | IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy | Čs.armády 20, Košice | 00162957 | Faktúra | |||
DF/0022/15 | 501,90 € | VUGK 7/2015Z | 25.02.2015 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 00653501 | Faktúra | ||||
DF/0039/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 3/23 | 175,52 € | VUGK 6/2022Z | 19.04.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
DF/0047/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 4/23 | 175,56 € | VUGK 6/2022Z | 17.05.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
DF/0090/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 7/23 | 175,98 € | VUGK 6/2022Z | 23.08.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
DF/0100/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 8/23 | 176,22 € | VUGK 6/2022Z | 20.09.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
DF/0117/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 9/23 | 176,67 € | VUGK 6/2022Z | 19.10.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
DF/0137/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 10/23 | 176,93 € | VUGK 6/2022Z | 13.11.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
DF/0074/21 | tel.poplatky 7/21 | 133,27 € | VUGK 6/2019Z | 04.08.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0084/21 | tel. poplatky 8/21 | 100,27 € | VUGK 6/2019Z | 06.09.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0096/21 | tel.poplatky 9/21 | 97,06 € | VUGK 6/2019Z | 06.10.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0109/21 | tel.poplatky 10/21 | 99,80 € | VUGK 6/2019Z | 04.11.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0118/21 | tel.poplatky 11/21 | 133,34 € | VUGK 6/2019Z | 06.12.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0128/21 | tel.poplatky 12/21 | 142,37 € | VUGK 6/2019Z | 04.01.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0008/22 | tel.poplatky 1/22 | 105,70 € | VUGK 6/2019Z | 04.02.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0021/15 | 144,84 € | VUGK 6/2015Z | 25.02.2015 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 00653501 | Faktúra | ||||
DF/0042/20 | tel.služba 3/20 | 13,02 € | VUGK 6/2006A | 15.04.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0056/20 | tel.služba 4/20 | 6,76 € | VUGK 6/2006A | 12.05.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0069/20 | tel.služba 5/20 | 11,52 € | VUGK 6/2006A | 11.06.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0080/20 | tel.služba 6/20 | 16,57 € | VUGK 6/2006A | 13.07.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0093/20 | tel.služba 7/20 | 31,64 € | VUGK 6/2006A | 12.08.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra |