Faktúry
Počet záznamov: 2244
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0053/20 | tel.popl. 4/20 | 121,84 € | VUGK 8/2019Z | 05.05.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0068/20 | tel.popl. 5/20 | 127,42 € | VUGK 8/2019Z | 09.06.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0078/20 | tel.popl. 6/20 | 121,33 € | VUGK 8/2019Z | 08.07.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0091/20 | tel.popl. 7/20 | 121,33 € | VUGK 8/2019Z | 06.08.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0099/20 | tel.popl. 8/20 | 186,22 € | VUGK 8/2019Z | 07.09.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0112/20 | tel.popl. 9/20 | 171,53 € | VUGK 8/2019Z | 07.10.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0121/20 | tel.poplatky 10/20 | 141,36 € | VUGK 8/2019Z | 05.11.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0129/20 | dobropis k DF/0121/20 | -11,98 € | VUGK 8/2019Z | 02.12.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0131/20 | telekom.služby 11/20 | 147,84 € | VUGK 8/2019Z | 07.12.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0139/20 | tel.popl.12/20 | 107,21 € | VUGK 8/2019Z | 05.01.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0004/21 | tel.popl. 1/21 | 192,11 € | VUGK 8/2019Z | 08.02.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0016/21 | tel.popl. 2/21 | 144,77 € | VUGK 8/2019Z | 05.03.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0030/21 | tel.popl. 3/21 | 151,26 € | VUGK 8/2019Z | 07.04.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0040/21 | tel.popl. 4/21 | 147,60 € | VUGK 8/2019Z | 04.05.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0053/21 | tel.popolatky 5/21 | 147,44 € | VUGK 8/2019Z | 04.06.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0046/18 | rozšírenie IS VOSK VOSL/L4S | 1 920,00 € | VUGK 8/2018Z | VO/07/2018 | 03.05.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
DF/0110/18 | internet 9/18 | 96,00 € | VUGK 8/2018Z | 02.10.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
DF/0061/22 | kancelárske a hyg.potreby | 514,81 € | VUGK 7/2021Z | 2022026 | 31.05.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | ||
DF/0084/22 | kancelárske potreby | 73,86 € | VUGK 7/2021Z | 29.06.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | |||
DF/0085/22 | kancelárske potreby | 26,26 € | VUGK 7/2021Z | 29.06.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | |||
DF/0032/16 | administratívny systém úradu - WINASU, ML, 569 | 119,50 € | VUGK 7/2016Z | 08.04.2016 | IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy | Čs.armády 20, Košice | 00162957 | Faktúra | |||
DF/0022/15 | 501,90 € | VUGK 7/2015Z | 25.02.2015 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 00653501 | Faktúra | ||||
DF/0039/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 3/23 | 175,52 € | VUGK 6/2022Z | 19.04.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
DF/0047/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 4/23 | 175,56 € | VUGK 6/2022Z | 17.05.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
DF/0090/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 7/23 | 175,98 € | VUGK 6/2022Z | 23.08.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
DF/0100/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 8/23 | 176,22 € | VUGK 6/2022Z | 20.09.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
DF/0117/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 9/23 | 176,67 € | VUGK 6/2022Z | 19.10.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
DF/0137/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 10/23 | 176,93 € | VUGK 6/2022Z | 13.11.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
DF/0156/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 11/23 | 176,63 € | VUGK 6/2022Z | 14.12.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
DF/0003/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 12/23 | 176,44 € | VUGK 6/2022Z | 09.01.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra |