Faktúry
Počet záznamov: 2239
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0034/24 | umývanie Octavia | 3,99 € | VUGK 3/2006A | 19.03.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0045/24 | Octavia umývanie | 3,99 € | VUGK 3/2006A | 04.04.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0050/24 | Octavia phm, umývanie | 66,39 € | VUGK 3/2006A | 19.04.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0056/24 | Octavia phm, umývanie, Hyundai phm | 77,31 € | VUGK 3/2006A | 06.05.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0062/24 | Octavia-phm, Hyundai-umývanie | 37,59 € | VUGK 3/2006A | 20.05.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0073/24 | Octavia phm | 48,39 € | VUGK 3/2006A | 18.06.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0081/24 | phm Octavia, Hyundai | 66,48 € | VUGK 3/2006A | 04.07.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0091/24 | phm Opel | 82,96 € | VUGK 3/2006A | 06.08.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0093/24 | poplatok za kartu | 1,60 € | VUGK 3/2006A | 20.08.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0102/24 | Hyundai-phm, umývanie, Octavia-umývanie | 29,49 € | VUGK 3/2006A | 04.09.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0122/24 | umývanie Opel | 9,99 € | VUGK 3/2006A | 06.11.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0130/24 | phm Octavia, Opel | 128,75 € | VUGK 3/2006A | 19.11.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0160/23 | servítky, cukor | 46,64 € | VUGK 3-120-0016-2023 | 18.12.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0119/23 | dodávka a montáž tieniacej techniky | 14 278,80 € | VUGK 3-120-0010-2023 | 24.10.2023 | HAMAX s.r.o. | Vinohradnícka 3, Bratislava | 43821057 | Faktúra | |||
DF/0165/22 | upgrade serverov a storage zariadení | 40 557,60 € | VUGK 3-110-0011-2022 | 23.12.2022 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
DF/0162/18 | Storage server - diskové pole | 24 960,00 € | VUGK 27/2018Z | 20.12.2018 | ACTE, s.r.o. | Kopčianska 14, Bratislava - Petržalka | 46010301 | Faktúra | |||
DF/0149/18 | popl.za colné služby | 14,40 € | VUGK 26/2018Z | 13.12.2018 | Inspekta Slovakia a.s. | Zelinárska 2, Bratislava | 31340911 | Faktúra | |||
DF/0152/14 | 226,00 € | VÚGK 26/2013 | 08.12.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | ||||
DF/0163/18 | komplexné serverové riešenie-Server Supermicro 3x, Pracovná stanica | 113 400,00 € | VUGK 25/2018Z | 20.12.2018 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
DF/0116/20 | refakturácia 9/20 | 3 421,83 € | VUGK 24/2016Z | 20.10.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0126/20 | refakturácia 10/20 | 3 631,52 € | VUGK 24/2016Z | 25.11.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0135/20 | refakturácia 11/20 | 4 792,18 € | VUGK 24/2016Z | 15.12.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0143/20 | refakturácia 12/20 | 1 070,85 € | VUGK 24/2016Z | 20.01.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0010/21 | refakturácia 1/21 | 3 554,01 € | VUGK 24/2016Z | 22.02.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0024/21 | refakturácia 2/21 | 3 150,77 € | VUGK 24/2016Z | 25.03.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0034/21 | refakturácia 3/21 | 3 203,45 € | VUGK 24/2016Z | 27.04.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0059/21 | refakturácia 5/21 | 3 074,23 € | VUGK 24/2016Z | 23.06.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0069/21 | refakturácia 6/21 | 2 855,37 € | VUGK 24/2016Z | 20.07.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0080/21 | refakturácia 7/21 | 3 580,50 € | VUGK 24/2016Z | 20.08.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0090/21 | refakturácia 8/21 | 3 092,96 € | VUGK 24/2016Z | 28.09.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |