Faktúry
Počet záznamov: 2216
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0139/15 | 159,38 € | 18.11.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
DF/0140/15 | 583,20 € | 23.11.2015 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
DF/0142/15 | 226,00 € | 24.11.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
DF/0143/15 | 292,00 € | 24.11.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
DF/0144/15 | 189,00 € | 05.11.2015 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | |||||
DF/0147/15 | 138,00 € | 01.12.2015 | PROEKO BA s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | |||||
DF/0141/15 | 98,95 € | 24.11.2015 | SLOVART-G.T.G.,s.r.o. | Krupinská 4, Bratislava | 31346359 | Faktúra | |||||
DF/0146/15 | 230,00 € | 26.11.2015 | MUDr. Ivanka Lilová | Drieňová 38, Bratislava | 30803578 | Faktúra | |||||
DF/0145/15 | 1 346,14 € | 25.11.2015 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
DF/0148/15 | 92,00 € | 07.12.2015 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov | 47209615 | Faktúra | |||||
DF/0149/15 | 41,91 € | 07.12.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0152/15 | 118 596,00 € | 09.12.2015 | SOKOL trade spol. s r.o. | Husárska 33, Košice | 36605735 | Faktúra | |||||
DF/0150/15 | 840,00 € | 08.12.2015 | OBORIL František | Chovateľská 2/A, Trnava | 22693122 | Faktúra | |||||
DF/0151/15 | 854,32 € | 08.12.2015 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | |||||
DF/0153/15 | 10,19 € | 10.12.2015 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
DF/0155/15 | 952,28 € | 15.12.2015 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
DF/0156/15 | 455,24 € | 15.12.2015 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
DF/0157/15 | 796,25 € | 17.12.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0159/15 | 47,69 € | 18.12.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0160/15 | 138,00 € | 18.12.2015 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov | 47209615 | Faktúra | |||||
DF/0161/15 | 26,00 € | 18.12.2015 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | |||||
DF/0162/15 | 544,56 € | 18.12.2015 | SURMITA Plus, s.r.o. | Oblá 347/5, Košice | 36604518 | Faktúra | |||||
DF/0163/15 | 166,84 € | 18.12.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
DF/0158/15 | 344,00 € | 17.12.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
DF/0168/15 | 1 168,84 € | 23.12.2015 | Ing. Mária PODOLSKÁ Integra family servis | Športová 17, Senec | 37694537 | Faktúra | |||||
DF/0164/15 | 350,06 € | 21.12.2015 | RAVAFOL s.r.o. | Školská 5, Krupina | 43888046 | Faktúra | |||||
DF/0166/15 | 960,00 € | 22.12.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0167/15 | 913,62 € | 22.12.2015 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | |||||
DF/0031/17 | energie 3/17 | 925,31 € | 19/2015Z | 11.04.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0030/17 | prevádzka budovy 2/17 | 2 128,70 € | 24/2016Z | 10.04.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |