Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
22640 |
|
5 130,00 € |
|
194-122/2022 |
01.12.2022 |
FAST PLUS, a.s. |
Na pántoch 18, Bratislava III |
35712783 |
|
|
Faktúra |
22631 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.12.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
22632 |
|
195,31 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.12.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
22633 |
|
64,70 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.12.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
22634 |
|
1 800,00 € |
|
208-122/2022 |
01.12.2022 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
22638 |
|
4 050,90 € |
|
196-122/2022 |
01.12.2022 |
Datacomp s.r.o. |
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice |
36212466 |
|
|
Faktúra |
22630 |
|
1 562,61 € |
|
201-122/2022 |
01.12.2022 |
LKQ SK s.r.o. |
Stará Vajnorská 15, Bratislava |
31596061 |
|
|
Faktúra |
22637 |
|
352,32 € |
2003/179G |
|
01.12.2022 |
All Security Group s.r.o. |
E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen |
50650955 |
|
|
Faktúra |
22641 |
|
106,80 € |
|
215-122/2022 |
01.12.2022 |
PROFESIA, spol. s r.o. |
Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto |
35800861 |
|
|
Faktúra |
22635 |
|
9 997,20 € |
|
195-122/2022 |
01.12.2022 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
22636 |
|
42 000,00 € |
2-121-0022-2022 |
|
01.12.2022 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
22625 |
|
844,80 € |
|
174-122/2022 |
30.11.2022 |
Profitexsk.com s.r.o. |
Hviezdoslavova 2168/35, Nové Mesto nad Váhom |
36313157 |
|
|
Faktúra |
22627 |
|
376,48 € |
Z696/24.5.2004 |
|
30.11.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
22629 |
|
2 985,36 € |
2-121-0020-2020 |
|
30.11.2022 |
CGS spol. s r.o. |
Sasinkova 14, Bratislava I |
00698202 |
|
|
Faktúra |
22624 |
|
4 970,00 € |
|
179-122/2022 |
30.11.2022 |
Marián Treplán-tremont |
Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji |
40253384 |
|
|
Faktúra |
22626 |
|
2 156,40 € |
|
189-122/2022 |
30.11.2022 |
CONSOLL, s. r. o. |
Pezinská 30, Senec |
45870021 |
|
|
Faktúra |
22620 |
|
890,00 € |
|
204-122/2022 |
29.11.2022 |
Auto Care s. r. o. |
Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji |
44520204 |
|
|
Faktúra |
22621 |
|
2 770,80 € |
Z202124507_Z |
206-122/2022 |
29.11.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
22622 |
|
694,87 € |
|
188-122/2022 |
29.11.2022 |
Skynet s. r. o. |
Strážnická 40A, Prešov |
54513707 |
|
|
Faktúra |
22628 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
29.11.2022 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |