Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0749/23 | energie a služby za 11/2023 | 5 152,82 € | 71/2016/EO | 19.12.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0750/23 | energie a služby za 11/23 - RZ Štrba | 2 225,54 € | 1-300-0012-2022 | 19.12.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0751/23 | Technická podpora WebJET NET na rok 2024 - aplikač.základ intranetovej platformy ÚGKK SR | 11 580,00 € | 2023323 | 19.12.2023 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
DF/0752/23 | Technická podpora na technológii CMS WebJET na rok 2024 | 11 900,00 € | 2023324 | 19.12.2023 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
DF/0753/23 | Realizácia front-end šablón a funkčných prvkov v súvislosti s migráciou WJ NET | 11 952,00 € | 2023167 | 19.12.2023 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
DF/0754/23 | aktualizačný poplatok za obdobie 1.10.-6.12.2023 za službu č. 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., | 9 442,61 € | 1-300-0035-2022 | 19.12.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0760/23 | Rozvoj ESKN - 21 Banky-kvitancie - implementácia | 12 721,22 € | 1-500-0007-2022 | 2023078 | 19.12.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
DF/0761/23 | Rozvoj ESKN - 21 Banky-kvitancie - konzultácia | 4 386,12 € | 1-500-0007-2022 | 2023304 | 19.12.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
DF/0762/23 | Rozvoj ESKN - 20 CSKN elektronizácia G1 implementácia | 18 133,42 € | 1-500-0007-2022 | 2023079 | 19.12.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
DF/0763/23 | Rozvoj ESKN - 23 CSKN Prioritné zmeny 3-V1 | 12 145,79 € | 1-500-0007-2022 | 2023148 | 19.12.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
DF/0764/23 | el.energia za 11/2023-AB L.Mikuláš | 446,95 € | 122/2019/LPO | 19.12.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0740/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Tomášová | 8 324,00 € | 1-800-0052-2022 | 2023203 | 18.12.2023 | ENgeo s.r.o. | Moskovská 40, Banská Bystrica | 50663445 | Faktúra | ||
DF/0741/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Jesenské | 19 189,00 € | 1-800-0052-2022 | 2023202 | 18.12.2023 | ENgeo s.r.o. | Moskovská 40, Banská Bystrica | 50663445 | Faktúra | ||
DF/0742/23 | Projekt zmeny dispozície - núdzový východ a priečka do miestnosti | 5 040,00 € | 2023248 | 18.12.2023 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
DF/0743/23 | kancelárske potreby | 370,82 € | 2023326 | 18.12.2023 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
2023323 | balíček ročnej podpory WJ NET - Aplikačný základ riešenia Intranet v ÚGKK SR pre rok 2024 | 11 580,00 € | 15.12.2023 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
2023324 | služby podpory webovej platformy CMS WebJET Enterprise | 11 900,00 € | 15.12.2023 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
2023325 | seminár „Ročná uzávierka v mzdovej učtárni od 1.1.2024“ | 154,80 € | 15.12.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
DF/0726/23 | Pracovné oblečenie - 32ks | 840,58 € | 2023318 | 15.12.2023 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0728/23 | Občerstvenie na záverečnú poradu 14.12.2023 | 320,00 € | 2023312 | 15.12.2023 | Bognár Mäso, s. r. o. | Tonkovce 759, Nový Život | 52908542 | Faktúra |