Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8728
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0749/23 energie a služby za 11/2023 5 152,82 € 71/2016/EO 19.12.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0750/23 energie a služby za 11/23 - RZ Štrba 2 225,54 € 1-300-0012-2022 19.12.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0751/23 Technická podpora WebJET NET na rok 2024 - aplikač.základ intranetovej platformy ÚGKK SR 11 580,00 € 2023323 19.12.2023 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0752/23 Technická podpora na technológii CMS WebJET na rok 2024 11 900,00 € 2023324 19.12.2023 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0753/23 Realizácia front-end šablón a funkčných prvkov v súvislosti s migráciou WJ NET 11 952,00 € 2023167 19.12.2023 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0754/23 aktualizačný poplatok za obdobie 1.10.-6.12.2023 za službu č. 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., 9 442,61 € 1-300-0035-2022 19.12.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0760/23 Rozvoj ESKN - 21 Banky-kvitancie - implementácia 12 721,22 € 1-500-0007-2022 2023078 19.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0761/23 Rozvoj ESKN - 21 Banky-kvitancie - konzultácia 4 386,12 € 1-500-0007-2022 2023304 19.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0762/23 Rozvoj ESKN - 20 CSKN elektronizácia G1 implementácia 18 133,42 € 1-500-0007-2022 2023079 19.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0763/23 Rozvoj ESKN - 23 CSKN Prioritné zmeny 3-V1 12 145,79 € 1-500-0007-2022 2023148 19.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0764/23 el.energia za 11/2023-AB L.Mikuláš 446,95 € 122/2019/LPO 19.12.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0740/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Tomášová 8 324,00 € 1-800-0052-2022 2023203 18.12.2023 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0741/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Jesenské 19 189,00 € 1-800-0052-2022 2023202 18.12.2023 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0742/23 Projekt zmeny dispozície - núdzový východ a priečka do miestnosti 5 040,00 € 2023248 18.12.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0743/23 kancelárske potreby 370,82 € 2023326 18.12.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
2023323 balíček ročnej podpory WJ NET - Aplikačný základ riešenia Intranet v ÚGKK SR pre rok 2024 11 580,00 € 15.12.2023 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023324 služby podpory webovej platformy CMS WebJET Enterprise 11 900,00 € 15.12.2023 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023325 seminár „Ročná uzávierka v mzdovej učtárni od 1.1.2024“ 154,80 € 15.12.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0726/23 Pracovné oblečenie - 32ks 840,58 € 2023318 15.12.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0728/23 Občerstvenie na záverečnú poradu 14.12.2023 320,00 € 2023312 15.12.2023 Bognár Mäso, s. r. o. Tonkovce 759, Nový Život 52908542 Faktúra