Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2809
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0109/23 | zabezpečovanie BOZP 9/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 05.10.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0107/23 | upratovacie služby 9/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 04.10.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
DF/0108/23 | Octavia-phm, umývanie, voda, Hyundai-phm, umývanie | 99,59 € | VUGK 3/2006A | 04.10.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0106/23 | pravidelná servisná prehliadka služ.auta Škoda Octavia | 491,47 € | VO/43/2023 | 29.09.2023 | AUTO POLA s.r.o. | Nová Rožňavská 14070/7B, Bratislava | 31348220 | Faktúra | |||
DF/0103/23 | poplatok za vstup Jesenná ITAPA 2023 2x | 702,00 € | 28.09.2023 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
DF/0104/23 | vyúčtovanie energie 8/23 | 1 399,58 € | 3-120-0014-2022 | 28.09.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
DF/0102/23 | refakturácia 8/23 | 676,72 € | VUGK 24/2016Z | 28.09.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0105/23 | oprava Škoda Octavia po škodovej udalosti | 1 519,45 € | VO/39/2023 | 28.09.2023 | AUTO POLA s.r.o. | Nová Rožňavská 14070/7B, Bratislava | 31348220 | Faktúra | |||
VO/42/2023 | USB token 2x | 196,80 € | 28.09.2023 | DXC Technology Slovakia s.r.o. | Galvaniho 7, Bratislava | 35785306 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
VO/43/2023 | pravidelná servisná prehliadka služ.auta Škoda Octavia | 491,47 € | 28.09.2023 | AUTO POLA s.r.o. | Nová Rožňavská 14070/7B, Bratislava | 31348220 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
DF/0101/23 | 714,64 € | VUGK 11/2022Z | VO/40/2023 | 27.09.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
VO/41/2023 | oprava stropných panelov | 1 210,00 € | 27.09.2023 | Anday s.r.o. | Kráľovičové Kračany 154, Kráľovičove Kračany | 34102345 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
VO/40/2023 | elektronické stravné lístky 110 ks | 715,00 € | 27.09.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
VO/39/2023 | oprava Škoda Octavia | 1 519,45 € | 25.09.2023 | AUTO POLA s.r.o. | Nová Rožňavská 14070/7B, Bratislava | 31348220 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
DF/0100/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 8/23 | 176,22 € | VUGK 6/2022Z | 20.09.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
DF/0098/23 | Octavia-phm, umývanie | 145,80 € | VUGK 3/2006A | 19.09.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0099/23 | ventilátor pre server HPE DL360, batérie pre záložný zdroj SRT3000XLA 1x a RBC7 3x, práca, doprava | 636,60 € | VO/36/2023 | 19.09.2023 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
VO/38/2023 | pravidelná servisná prehliadka služ.auta Hyundai | 163,48 € | 19.09.2023 | AUTO POLA s.r.o. | Nová Rožňavská 14070/7B, Bratislava | 31348220 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
DF/0097/23 | policový regál 3x, náhradná polica, doprava | 967,20 € | VO/34/2023 | 18.09.2023 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | Krátka 574, Brzotín | 31681051 | Faktúra | |||
VO/37/2023 | 2x náhradná nádrž a pumpa do dávkovača mydla | 122,40 € | 13.09.2023 | VENCL SK s.r.o. | Astrová 10, Bratislava - Ružinov | 35877197 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka |