Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7715
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23722 údržba hraničných znakov Slovensko-poľskej štátnej hranice v horskom a vysokohorskom teréne na úseku Vysokých Tatier 3 675,00 € 089-122/2023 30.11.2023 T GRAND, s.r.o. Kafendova 4, Bratislava III 36709069 Faktúra
23715 dodávka a montáž žalúzii Lučenec 2 376,60 € 185-122/2023 29.11.2023 OKNO servis s.r.o. Zvolenská cesta 5037, Lučenec 52351998 Faktúra
23717 ochrana objektu Južná trieda Košice 10/2023 99,21 € 02.01.2002 29.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23716 počítače, príslušenstvo 118 000,00 € Z202312093 29.11.2023 Tecprom - Trifit spol. s r.o. Trnavská cesta 84, Bratislava 34099662 Faktúra
23718 mes.poplatok MOI mini 27.11.2023-26.12.2023 24,20 € A5077133/22.6.2010 29.11.2023 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
23714 e-kupóny 423 ks. 2 959,52 € Z202124507_Z 204-122/2023 28.11.2023 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
23709 vodné stočné Chlumeckého 388,25 € Z696/24.5.2004 27.11.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23710 el.energia -19,13 € 26-122-005009/2020 27.11.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23711 el.energia -16,50 € 26-122-005009/2020 27.11.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23712 el.energia -23,77 € 26-122-005009/2020 27.11.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23713 el.energia -15,46 € 26-122-005009/2020 27.11.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23708 el.energia , -Južná trieda Košice 3.Q2023 43,01 € 02.01.2002 23.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23702 filtre do auta 3 204,30 € 201-122/2023 22.11.2023 GR Auto s.r.o. Hlavná 9/21, Stupava 36711527 Faktúra
23701 lekárnička kovová 165,60 € 22.11.2023 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, Bratislava 44413467 Faktúra
23706 právne služby 3 651,13 € 23-122-004345/2020 22.11.2023 Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 35855673 Faktúra
23707 PHM 1 647,90 € SN-SSN-56100-02 22.11.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23703 letecké snímkovanie 137 010,94 € 2-230-0022-2023 22.11.2023 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 Faktúra
23704 letecké snímkovanie 33 705,29 € 2-230-0022-2023 22.11.2023 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 Faktúra
23705 telefóny 11 563,74 € 200-122/2023 22.11.2023 NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava III 35739487 Faktúra
23697 ochranné pracovné pomôcky 583,20 € 199-122/2023 21.11.2023 ARLAM s.r.o. Brnianska 420/2A, Trenčín 36329371 Faktúra