Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7715
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23605 | plyn 10/2023 Žilina | 218,58 € | 26-122-005009/2020 | 20.10.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
23606 | spotreba el.energie 09/2023 | 8,27 € | 26-122-005009/2020 | 20.10.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
23607 | PHM, auto umyváreň, | 2 650,91 € | SN-SSN-56100-2 | 20.10.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
23609 | spotreba el.energie Devičany | 156,51 € | 5-121-000791/2022 | 20.10.2023 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice | Šafárikova 9, Levice | 30845572 | Faktúra | |||
23613 | kontrola komínov- Chlumeckého, Krajná | 140,00 € | 154-122/2023 | 20.10.2023 | Jozef Róža | Veľká Mača, Veľká Mača | 30375312 | Faktúra | |||
23604 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 09/2023 | 137,50 € | 2-121-0017-2022 | 19.10.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
23603 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 09/2023 | 1 263,04 € | 23-120-002926/2022 | 19.10.2023 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
23597 | stolička Fabulo | 88,90 € | 18.10.2023 | iM3 s.r.o. | Malotejedská 515/8, Dunajská Streda | 45853461 | Faktúra | ||||
23598 | deratizácia | 139,00 € | 161-122/2023 | 18.10.2023 | Rýchla rota Bratislava s. r. o. | Zámocká 8, Bratislava I | 52769054 | Faktúra | |||
23601 | právne služby | 3 535,56 € | 23-122-004345/2020 | 18.10.2023 | Bobák, Bollová a spol., s.r.o. | Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava | 35855673 | Faktúra | |||
23599 | opravná faktúra 09/2023 Štrba | 3,96 € | 2-121-0027-2022 | 18.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
23600 | opravná faktúra 09/2023 Krajná | 1,73 € | 2-121-0027-2022 | 18.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
23595 | vešiakový panel, kresla | 442,00 € | 17.10.2023 | KONDELA s.r.o. | Vojtaššáková 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | ||||
23596 | deratizácia Štrba | 120,00 € | 169-122/2023 | 17.10.2023 | Igor Puškáš Deratox-bio | Allendeho 3708/69, Poprad | 47397403 | Faktúra | |||
23594 | sušiš muriva, doprava | 975,91 € | 16.10.2023 | Kamody Slovensko s. r. o. | Grösslingova 4, Bratislava | 47608544 | Faktúra | ||||
23593 | havarijné poistenie Flotila Generali | 6 271,99 € | 2-122-0057-2023 | 16.10.2023 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV | 54228573 | Faktúra | |||
23592 | GNSS batéria pre prijímač | 258,00 € | 170-122/2023 | 16.10.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
23586 | kurz anglického jazyka - Žilina | 192,00 € | 2-101-0050-2023 | 13.10.2023 | Mgr. Veronika Tabaková | Saleziánska 2618/1, Žilina | 43329365 | Faktúra | |||
23587 | el.energia 09/2023 preplatok Štrba | -159,20 € | 2-121-0027-2022 | 13.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
23588 | el.energia preplatok 09/2023 Chlumeckého | -14 374,85 € | 2-121-0027-2022 | 13.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra |