Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7715
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23455 | oprava brán a rampy Chlum, revízia brány Krajná, ovládače, záložný zdroj | 578,00 € | 137-122/2023 | 24.08.2023 | Tibor Mikóczi | Maslovce 645, Čenkovce | 41894685 | Faktúra | |||
23453 | revízia elektr.spotrebičov, bleskozvodu, elektroinštalácie | 4 580,00 € | 119-122/2023 | 22.08.2023 | ELAZ - HORVÁTH | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
23452 | poradenské služby vo VO | 1 104,00 € | 045-122/2023,107-122/2023 | 18.08.2023 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
23451 | betónové kocky | 360,00 € | 132-122/2023 | 17.08.2023 | BAGIN 2 s.r.o. | Olbrachtova 5, Bratislava III | 48134287 | Faktúra | |||
23449 | fotogrametrické skenovanie Kalinovo 1.etapa | 3 840,00 € | 074-122/2023 | 16.08.2023 | PHOTO - GEO s.r.o. | Kuklovská 2306/57, Bratislava | 50988832 | Faktúra | |||
23450 | lidarové skenovanie | 5 520,00 € | 075-122/2023 | 16.08.2023 | GEOsys s.r.o. | Rezedová 25/B, Bratislava | 35849894 | Faktúra | |||
23447 | permanentné stanice SKPOS | 167 650,00 € | Z20237146_Z | 16.08.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
23448 | inžinierska činnosť k invest.zámeru Polyfunčkný objekt GKÚ BA Krajná | 3 200,00 € | 129-122/2023 | 16.08.2023 | Quick, s.r.o. | Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob | 35907436 | Faktúra | |||
23443 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 07/2023 | 275,00 € | 2-121-0017-2022 | 14.08.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
23444 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 14.08.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
23445 | revízia hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov | 990,00 € | 121-122/2023 | 14.08.2023 | Eva Lefantová - PEPOSERVIS | SNP 448/201, Tekovské Lužany | 34691260 | Faktúra | |||
23438 | el.energia 2. Q 2023 Dunajská Streda, Senica | 78,07 € | 24-121-003010/2022 | 10.08.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
23436 | závesný rack-Legrand, police | 703,56 € | 123-122/2023 | 10.08.2023 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta II. 49/2413, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
23437 | pamäť do notebooku, legrand rack, mont.sada, kábl.zväzok | 2 194,14 € | 123-122/2023 | 10.08.2023 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta II. 49/2413, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
23439 | el.energia preplatok 7/2023 Krajná | -119,58 € | 2-121-0027-2022 | 10.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
23440 | el.energia preplatok 07/2023 Chlumeckého | -14 499,50 € | 2-121-0027-2022 | 10.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
23441 | el.energia preplatok 07/2023 Štrba | -129,64 € | 2-121-0027-2022 | 10.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
23442 | el.energia preplatok 7/2023 Prešov | -729,33 € | 2-121-0027-2022 | 10.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
23434 | ukončenie poistnej udalosti - spoluúčasť | 165,00 € | 112-122-187/2017 | 09.08.2023 | A.S. EXTRA Group, s.r.o. | Jilemnického 1/B, Prešov | 48023451 | Faktúra | |||
23432 | terminál 07/2023 | 27,48 € | 207-122-525/2013 | 08.08.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra |