Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7715
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23469 výroba ručného papiera 107,50 € 135-122/2023 04.09.2023 PETRUS PAPIER s.r.o. Podhorie 278, Prietrž 45299722 Faktúra
23470 mobilné laserové skenovanie 1 800,00 € 073-122/2023 04.09.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
23474 zrážková voda 08/2023 Chlumeckého 228,17 € Z696/24.5.2004 04.09.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23475 zrážková voda 08/2023 Krajná 12,16 € Z696/24.5.2004 04.09.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23476 zrážková voda 08/2023 Chlumeckého 75,61 € Z696/24.5.2004 04.09.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23472 plyn 09/2023 3 634,00 € 6300144751/2.7.2009 04.09.2023 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
23473 služby pevnej siete BA 09/2023, internet Štrba 09/2023 323,04 € 2-121-0010-2022 04.09.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23468 mes.poplatok MOI mini 27.07.2023-26.08.2023 24,20 € A5077133/22.6.2010 30.08.2023 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
23467 el.energia 36,00 € 28.08.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina 51865467 Faktúra
23465 el.energia - technická univerzita Zvolen 2.Q 2023 42,40 € 35-122-007168/2020 28.08.2023 Technická Univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen 00397440 Faktúra
23466 ochrana objektu Južná trieda Košice 07/2023 91,10 € 02.01.2002 28.08.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23464 vrátené náklady za energiu -54,48 € 35-122-007168/2020 28.08.2023 Technická Univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen 00397440 Faktúra
23462 vodné stočné Chlumeckého 594,94 € Z696/24.5.2004 25.08.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23456 poradca na rok 2024 26,40 € 131-122/2023 24.08.2023 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
23458 el.energia Žilina preplatok -3,02 € 26-122-005009/2020 24.08.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23459 plyn 08/2023 Žilina 218,58 € 26-122-005009/2020 24.08.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23457 dátové a hlasové služby refundácia úrad 07/2023 1 270,06 € 23-120-002926/2022 24.08.2023 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
23460 PHM 2 086,44 € SN-SSN-56100-02 24.08.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23461 e-kupóny 468 ks. 3 274,36 € Z202215133_Z 138-122/2023 24.08.2023 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
23454 mesačná kontrola EPS 08/2023 50,18 € 0705/01.06.2005 24.08.2023 Pavol Petrišin SERVIS EPS Trnavská cesta 64, Bratislava 13994964 Faktúra