Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7715
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23412 | kontrola revízia a odbrná obhliadka komínového telesa, prieduchov a dymovodov na plynné palivo, T.Štrba | 130,00 € | 112-122/2023 | 31.07.2023 | KMEKOM s.r.o. | Nová Ľubovňa 27, Nová Ľubovňa | 46742557 | Faktúra | |||
23411 | mes.poplatok MOI mini 27.7.-26.8.2023 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 31.07.2023 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
23413 | E - kupóny- 535 ks | 3 743,13 € | 122-122/2023 | 31.07.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
23410 | vyúčtovacia fa za obdobie 25.6-24.07.2023, vodné stočné Chlumeckého 4 | 882,62 € | Z696/24.5.2004 | 31.07.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
23409 | ochrana objektu Južná trieda 82, Košice - ostatné služby s užívaním budovy 7/2023 | 130,71 € | 02.01.2002 | 28.07.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
23408 | inžinierska činnosť k invest.zámeru Polyfunčkný objekt GKÚ BA Krajná - druhá časť | 600,00 € | 03-122/2023 | 26.07.2023 | Quick, s.r.o. | Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob | 35907436 | Faktúra | |||
23407 | právne služby | 3 481,85 € | 23-122-004345/2020 | 25.07.2023 | Bobák, Bollová a spol., s.r.o. | Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava | 35855673 | Faktúra | |||
23405 | PVC reklamné tabule - vlastný dizajn | 47,17 € | 110-122/2023 | 24.07.2023 | Plotbase s. r. o. | Pečnianska ulica 5, Bratislava | 45674515 | Faktúra | |||
23406 | náklady za spotrebu el. energie za II. štvrťrok 2023 | 31,22 € | 11-122-001763/2021 | 24.07.2023 | Hvezdáreň v Partizánskom | Malé Bielice 177, Partizánske | 34059105 | Faktúra | |||
23404 | PP01 komplexné poistenie podnikateľov | 2 719,44 € | 2-121-0009-2022 | 21.07.2023 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
23403 | dodávka el.energie na odbernom mieste TPS Devičany | 118,86 € | 5-121-000791/2022 | 20.07.2023 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice | Šafárikova 9, Levice | 30845572 | Faktúra | |||
23401 | Kábel predlžovací EMOS 4xzásuvka, vypínač, guma-neoprén,3m čierna/červená, Špedičná služba | 470,90 € | 113-122/2023 | 20.07.2023 | ELEKTROSPED, a. s. | Diaľničná cesta 6015/12A, Senec | 35765038 | Faktúra | |||
23402 | TV-video-monitoring HD kamerou AGILIOS IPEC 50/60 zotavenie záznamu | 276,00 € | 117-122/2023 | 20.07.2023 | Vortech s.r.o. | Barónka 1, Bratislava | 50597663 | Faktúra | |||
23395 | vodné stočné Krajná 31, BA, od 20.04.2023 do 19.7.2023 | 31,78 € | Z696/24.5.2004 | 20.07.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
23400 | PHM | 957,45 € | SN-SSN-56100-2 | 20.07.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
23399 | Výroba podzem. značiek 15x15x3 so stred. krížikom | 960,00 € | 096-122/2023 | 19.07.2023 | Alfréd Juríček- KAMENÁR | I. Krasku 803/55, Krupina | 14207532 | Faktúra | |||
23396 | spotreba el.energie 06/2023 | 9,99 € | 26-122-005009/2020 | 18.07.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
23397 | batéria BDC70 do totálnej stanice OS-101 | 408,00 € | 111-122/2023 | 18.07.2023 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | |||
23394 | el.energia za III.štvrťrok 2023 - observačnej služby Trenčín | 70,31 € | 23-21-99/2019 | 17.07.2023 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 00151866 | Faktúra | |||
23393 | odvoz komunálneho odpadu za mesiac jún 2023 | 275,00 € | 2-121-0017-2022 | 17.07.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra |