Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
22148 |
|
1 041,91 € |
621490/12.9.2008 |
|
07.04.2022 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
22142 |
|
540,00 € |
|
|
06.04.2022 |
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov |
Kocelova 15, Bratislava |
17314453 |
|
|
Faktúra |
22144 |
|
367,43 € |
26-122-005009/2020 |
|
06.04.2022 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
22152 |
|
11 035,72 € |
Z20213769_Z |
|
06.04.2022 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
22143 |
|
-613,30 € |
621490/12.9.2008 |
|
06.04.2022 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
22138 |
|
600,00 € |
|
030-122/2022 |
05.04.2022 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
22139 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
05.04.2022 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
22140 |
|
450,00 € |
2-121-000657/2022 |
|
05.04.2022 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
22137 |
|
518,99 € |
|
|
05.04.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
22141 |
|
235,97 € |
51-121-007196/2021 |
|
05.04.2022 |
EDYMAX Facility Management SE |
Bajkalská 22, Bratislava |
46812903 |
|
|
Faktúra |
22135 |
|
457,40 € |
7-121-001136/2022 |
|
04.04.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 |
|
|
Faktúra |
22136 |
|
319,64 € |
98900379 |
|
04.04.2022 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
22131 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.04.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
22132 |
|
201,30 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.04.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
22133 |
|
67,10 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.04.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
22134 |
|
1 111,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
01.04.2022 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
22129 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
30.03.2022 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
22130 |
|
3 514,40 € |
27-122-005554/2020 |
|
30.03.2022 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
22126 |
|
1 293,37 € |
Z202124507_Z |
032-122/2022 |
29.03.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
22127 |
|
139,85 € |
18-122-61/2017 |
|
29.03.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 |
|
|
Faktúra |