Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8786
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0389/22 seminár - Bratislavské právnické fórum 2022 - Jakubáč 96,00 € 2022142 10.08.2022 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Faktúra
DF/0390/22 seminár - Bratislavské právnické fórum 2022 - Poldaufová 96,00 € 2022142 10.08.2022 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Faktúra
DF/0391/22 seminár - Bratislavské právnické fórum 2022 - Filagová 96,00 € 2022142 10.08.2022 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Faktúra
DF/0392/22 seminár - Bratislavské právnické fórum 2022 - Ballová 96,00 € 2022142 10.08.2022 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Faktúra
DF/0384/22 inžinerska čínnosť - Zmena stavby pred dokončením zateplenia admin.budovy v Bratislave 1 170,00 € 2021109 10.08.2022 ENDORFINE, s.r.o. Gabriela Povalu 2457/15, Žilina 36 436 771 Faktúra
2022149 zverejnenie pracovnej ponuky 106,80 € 09.08.2022 Profesia,spol.s.r.o. Pribinova 19, Bratislava - 35800861 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022148 kancelárske stoličky 4 757,76 € 05.08.2022 Tesarik s.r.o. Jablonové 265, Jablonové 44324341 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0371/22 el.energia od 1.6.-31.8.2022-Gočaltovo 110,00 € 16/2019/EO 05.08.2022 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0372/22 SMS služby za 7/2022 306,00 € 90/2021/EO 05.08.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0373/22 telekomunikačné služby za 7/2022 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 05.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0374/22 telekomunikačné služby za 7/2022 - ÚGKK SR 1 634,68 € 91/2021/EO 05.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0375/22 telekomunikačné služby za 7/2022 - VÚGK 68,03 € 91/2021/EO 05.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0376/22 telekomunikačné služby za 7/2022 - GKÚ 501,84 € 91/2021/EO 05.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
2022147 projektová dokumentácia pre vybudovanie novej napájacej vetvy dátového centra 4 140,00 € 04.08.2022 ALTRON SK, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava 31354521 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0369/22 licencia TeamViewer Corporate na obdobie 3.8.2022-2.8.2023 1 402,92 € 04.08.2022 TeamViewer Germany GmbH Bahnhofsplatz 2, Göppingen 534075 Faktúra
DF/0370/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Rimavská Baňa 3 500,00 € 5/2022/KO 04.08.2022 CZIPO, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 36861341 Faktúra
2022144 GeoKART 2022 80,00 € 03.08.2022 Kartografická spoločnosť SR Radlinského 11, Bratislava 30813697 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022145 elektronické stravné lístky 854,95 € NET201925-Z 03.08.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022146 Odborné služby pre oblasť verejného obstarávania 2 112,00 € 97/2021/OESM 03.08.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0356/22 vodné, stočné 1.1.-15.6.2022 8,06 € 122/2019/LPO 03.08.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra