Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8728
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0155/24 telekomunikačné služby za 3/2024 - GKÚ 498,80 € 1-500-0095-2023 05.04.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0156/24 telekomunikačné služby za 3/2024 - ÚGKK SR 1 634,35 € 1-500-0095-2023 05.04.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0157/24 telekomunikačné služby za 3/2024 - VÚGK 74,52 € 1-500-0095-2023 05.04.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0146/24 Elektronické stravné lístky 614,35 € 1-300-0020-2022 2024098 04.04.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0148/24 PHL za 3/2024 559,13 € 63/2020/EO 04.04.2024 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0149/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 4/2024 - AB L.Mikuláš 29 528,96 € 122/2019/LPO 04.04.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0151/24 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 3/2024 79,20 € 55/2022/ROUS 04.04.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0147/24 pripojenie do siete INTERNET za 04/2024 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 04.04.2024 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0150/24 SMS služby za 3/2024 306,00 € 90/2021/EO 04.04.2024 O2 Business Services, a.s. Pribinova 40, Bratislava 50087487 Faktúra
2024098 elektronické stravné lístky 614,35 € 1-300-0020-2022 03.04.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
DF/0143/24 telekomunikačné služby - internet 3/2024 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 03.04.2024 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0144/24 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 3/2024 1 512,00 € 1-400-0027-2023 03.04.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0145/24 kurz anglického jazyka za 3/2024 1 050,00 € 1-130-0013-2024 2024056 03.04.2024 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0140/24 zviazanie časopisu GAKO 31,20 € 02.04.2024 Kníhviazačstvo J+D, s.r.o. Mesačná 8, Bratislava 44783761 Faktúra
DF/0141/24 prenájom a čistenie rohoží za 3/2024 137,09 € 1-300-0015-2024 02.04.2024 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0142/24 energie a služby za 2/24 - RZ Štrba 2 141,60 € 1-300-0012-2022 02.04.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
2024066 konferencia Projektový manažment „I AM a Ai“ 600,00 € 27.03.2024 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikácí Univerzitní 2431, Zlín 1 70883521 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024067 zhotovenie časti diela v k.ú. Dvorníky podľa rámcovej zmluvy o dielo 2 555,00 € 1-800-0001-2024 27.03.2024 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024068 zhotovenie časti diela v k.ú. Jalšové podľa rámcovej zmluvy o dielo 2 555,00 € 1-800-0001-2024 27.03.2024 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024069 zhotovenie časti diela v k.ú. Pastuchov podľa rámcovej zmluvy o dielo 2 555,00 € 1-800-0001-2024 27.03.2024 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka