Faktúry
Počet záznamov: 5994
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0330/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Rovné | 5 991,60 € | 1-800-0053-2022 | 06.07.2023 | GEODEO s.r.o. | Veterná 993/4, Vranov nad Topľou | 36670847 | Faktúra | |||
DF/0332/23 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 7/2023 - AB L.Mikuláš | 27 839,16 € | 122/2019/LPO | 06.07.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0333/23 | monitoring médií za 06/2023 | 138,00 € | 1-100-0042-20 | 06.07.2023 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
DF/0341/23 | seminár-Pravidlá rozpočtového hospodárenia a porušenie finanč. disciplíny (Ježíková) | 98,00 € | 06.07.2023 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava | 35900831 | Faktúra | ||||
DF/0347/23 | pripojenie do siete INTERNET za 7/2023 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 06.07.2023 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
DF/0334/23 | SMS služby za 06/2023 | 306,19 € | 90/2021/EO | 06.07.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
DF/0335/23 | telekomunikačné služby za 06/2023 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 06.07.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0336/23 | telekomunikačné služby za 06/2023 - GKÚ | 508,32 € | 91/2021/EO | 06.07.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0337/23 | telekomunikačné služby za 06/2023 - VÚGK | 72,67 € | 91/2021/EO | 06.07.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0338/23 | telekomunikačné služby za 06/2023 - ÚGKK SR | 1 639,40 € | 91/2021/EO | 06.07.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0339/23 | telekomunikačné služby za 06/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 06.07.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0343/23 | aktualizačný poplatok za obdobie 1.4.-30.6.2023 za službu č. 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., | 13 106,88 € | 1-300-0035-2022 | 06.07.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0344/23 | podpora za 06/2023 - sl.č.1 | 652,80 € | 1-300-0035-2022 | 06.07.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0345/23 | služby pre dochádzkový systém - konfigurácia ročného plánu dovoleniek | 1 665,60 € | 1-500-0044-2023 | 06.07.2023 | EMM, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 17316260 | Faktúra | |||
DF/0346/23 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 06/2023 | 2 394,00 € | 81/2019/OGMV | 06.07.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
DF/0349/23 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 15.6.-30.6.2023 | 6 144,00 € | Z20234196_Z | 06.07.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0328/23 | Elektronické stravné lístky | 844,26 € | 1-300-0020-2022 | 04.07.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
DF/0331/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Kamienka | 5 991,60 € | 1-800-0053-2022 | 04.07.2023 | GEODEO s.r.o. | Veterná 993/4, Vranov nad Topľou | 36670847 | Faktúra | |||
DF/0326/23 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 06/2023 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 04.07.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0329/23 | GPS monitoring a kniha jázd pre 8 vozidiel za obdobie 7-12/2023 | 336,00 € | 04.07.2023 | TLV s.r.o. | Pitterova 2855/7, Praha 3 | 26106191 | Faktúra | ||||
DF/0327/23 | supportné práce za 2.Q 2023 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 04.07.2023 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
DF/0324/23 | premiestnenie klimatizácie z miestnosti č.337 do č.341 | 2 386,80 € | 03.07.2023 | E.D.T. spol. s r.o. | Galvaniho 8, Bratislava | 35731761 | Faktúra | ||||
DF/0340/23 | seminár-Nová ochrana oznamovateľov (Ballová) | 202,80 € | 03.07.2023 | Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka | Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov | 46490213 | Faktúra | ||||
DF/0325/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dolné Zelenice | 2 185,43 € | 1-800-0045-2022 | 03.07.2023 | ZOG s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 47610972 | Faktúra | |||
DF/0319/23 | prenájom a čistenie rohoží za 06/2023 | 137,09 € | 1-300-0010-2023 | 30.06.2023 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
DF/0320/23 | zverejnenie pracovnej ponuky 2x | 237,60 € | 2023153,2023162 | 30.06.2023 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | |||
DF/0321/23 | energie a služby za 05/2023 | 3 004,46 € | 71/2016/EO | 30.06.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0322/23 | energie a služby za 05/23 - RZ Štrba | 1 572,19 € | 1-300-0012-2022 | 30.06.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0323/23 | kurz anglického jazyka za 06/2023 | 1 200,00 € | 1-130-0008-2023 | 2023064 | 30.06.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
DF/0316/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Lančár | 4 923,49 € | 1-800-0046-2022 | 28.06.2023 | ZOG s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 47610972 | Faktúra |