Faktúry
Počet záznamov: 5831
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0242/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Černík | 4 000,00 € | 1-800-0050-2022 | 19.05.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | |||
DF/0303/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Hraničné | 3 500,00 € | 1-800-0054-2022 | 19.06.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | |||
DF/0304/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Haligovce | 3 500,00 € | 1-800-0054-2022 | 19.06.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | |||
DF/0241/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Haligovce, Hraničné | 7 000,00 € | 1-800-0054-2022 | 19.05.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | |||
DF/0306/23 | Dobropis k faktúre č. 072023 - prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Haligovce, Hraničné | -7 000,00 € | 1-800-0054-2022 | 20.06.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | |||
DF/0116/17 | spisový obal A4 s potlačou | 511,20 € | 2017020 | 12.04.2017 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0144/16 | perá PARKER | 347,50 € | 2016047 | 19.05.2016 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0311/16 | 1 ks banner | 200,40 € | 2016066 | 14.10.2016 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0312/16 | 2 ks banner | 376,80 € | 2016100 | 14.10.2016 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0337/16 | reflexné vesty s potlačou | 325,28 € | 2016096 | 08.11.2016 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0436/16 | kancelárske stoličky | 4 500,00 € | 2016142 | 16.12.2016 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0463/16 | kancelárske perá | 89,28 € | 2016148 | 28.12.2016 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0019/17 | kancelárske stoličky | 4 500,00 € | 2017006 | 06.02.2017 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0197/17 | skartátory 5 ks | 559,50 € | 2017063 | 23.06.2017 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0357/17 | 4 ks rollup mega | 681,60 € | 2017110 | 19.10.2017 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0455/17 | tonery | 5 660,00 € | 2017158 | 12.12.2017 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0474/17 | kancelárske potreby | 6 514,99 € | 2017159 | 18.12.2017 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0479/17 | hygienické potreby | 477,84 € | 2017160 | 19.12.2017 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0480/17 | kancelárske potreby | 1 736,04 € | 2017162 | 19.12.2017 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0486/17 | skartátory Fellowes AutoMax 2 ks | 1 690,00 € | 2017175 | 20.12.2017 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0007/18 | pečiatky Trodat | 792,96 € | 2018009 | 30.01.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0026/18 | rezač Dahle 507 rotačná | 43,56 € | 2018015 | 07.02.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0071/18 | výroba blokov A5 | 285,60 € | 2018020 | 13.03.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0072/18 | výroba PP obalov A4 s nitom | 1 198,00 € | 2018021 | 13.03.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0085/18 | tubusy a etikety | 156,96 € | 2018030 | 26.03.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0115/18 | hygienické potreby | 792,53 € | 2018037 | 11.04.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0195/18 | tonery | 5 297,36 € | 2018060 | 13.06.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0282/18 | hygienické potreby | 1 353,84 € | 2018077 | 20.08.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0283/18 | kancelárske potreby | 561,36 € | 2018078 | 20.08.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0323/18 | blok s potlačou,obal plast.s cvočkom 200 ks | 676,15 € | 2018085 | 20.09.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra |