Faktúry
Počet záznamov: 5987
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0338/16 | kurz prvej pomoci pre zamestnancov | 243,00 € | 28.10.2016 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-okolie | Pribinova 15, Senec | 31773257 | Faktúra | ||||
DF/0343/16 | televízory a držiaky na televízory-2 ks | 308,00 € | 2016108 | 03.11.2016 | AZOR s.r.o. | Scherfelova 38, Poprad | 31678769 | Faktúra | |||
DF/0344/16 | notebooky DELL-2 ks | 1 934,00 € | 2016109 | 03.11.2016 | AZOR s.r.o. | Scherfelova 38, Poprad | 31678769 | Faktúra | |||
DF/0345/16 | HGST Enterprice Ultrastar-výmena disku | 118,00 € | 2016110 | 03.11.2016 | AZOR s.r.o. | Scherfelova 38, Poprad | 31678769 | Faktúra | |||
DF/0335/16 | stravné lístky | 10 649,60 € | 2016102 | 25.10.2016 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
DF/0363/16 | novoročenky | 270,48 € | 2016113 | 15.11.2016 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
DF/0364/16 | USB flash disky | 493,00 € | 2016103 | 15.11.2016 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
DF/0365/16 | kalendáre, diáre | 1 454,58 € | 2016104 | 15.11.2016 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
DF/0341/16 | prezutie pneumatík a prehliadka Škoda Fabia | 112,63 € | 2016111 | 03.11.2016 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
DF/0358/16 | licencia CMS WebJET Professional | 5 720,40 € | 2016061 | 09.11.2016 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
DF/0372/16 | navigácia GARMIN Drive LM Lifetime | 282,00 € | 201612 | 22.11.2016 | AZOR s.r.o. | Scherfelova 38, Poprad | 31678769 | Faktúra | |||
DF/0375/16 | predplatné 3 ks Hospodárske noviny na rok 2017 | 597,00 € | 2016114 | 23.11.2016 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | 31333524 | Faktúra | |||
DF/0373/16 | 2 ks PC HP ProDesk 490 G3MT, 1 ks HP Z240 MT- z prostriedkov hospodárskej mobilizácie | 2 847,00 € | 2016123 | 22.11.2016 | AZOR s.r.o. | Scherfelova 38, Poprad | 31678769 | Faktúra | |||
DF/0374/16 | tlmočenie z anglického do slovenského jazyka dňa 17.11.2016 | 1 048,80 € | 2016099 | 25.11.2016 | PRO - TLMOCNIK s.r.o. | Víglašská 12, Bratislava | 36285111 | Faktúra | |||
DF/0378/16 | sprievodcovské služby dňa 17.11.2016 | 30,00 € | 2016112 | 23.11.2016 | Zdenka Hamerlíková | Račianska 57, Bratislava III | 40431860 | Faktúra | |||
DF/0380/16 | sprievodcovské služby dňa 17.11.2016 | 30,00 € | 2016112 | 23.11.2016 | Dagmar Gubová - Carpatica | Smolenícka 3, Bratislava - Petržalka | 43719902 | Faktúra | |||
DF/0382/16 | slávnostná večera dňa 17.11.2016 | 2 836,10 € | 2016119 | 24.11.2016 | ALDENTE s.r.o. | Hviezdoslavovo nám. 20, Bratislava | 35882841 | Faktúra | |||
DF/0383/16 | plastové štítky | 171,60 € | 2016126 | 28.11.2016 | Michal Záhora - MIZA | Rudohorská 2002/27, Banská Bystrica | 44052111 | Faktúra | |||
DF/0377/16 | banketové služby pre 50 osôb | 1 325,00 € | 2016089 | 23.11.2016 | Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol.s.r.o. | Vysoká 2/A, Bratislava I | 44657455 | Faktúra | |||
DF/0379/16 | sprievodcovské služby dňa 17.11.2016 | 30,00 € | 2016112 | 23.11.2016 | Ing. Zuzana Godárová | Oravská 1252/3, Bratislava II | 47107677 | Faktúra | |||
DF/0385/16 | predplatné Pravda 3 ks ročník 2017 | 453,21 € | 2016115 | 28.11.2016 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | Faktúra | |||
DF/0393/16 | predplatné CHIP DVD ročník 2017 | 64,00 € | 2016132 | 02.12.2016 | Magnet Press, Slovakia s.r.o. | Šustekova 8, Bratislava V | 31356958 | Faktúra | |||
DF/0387/16 | redizajn aplik.-map.klient ZBGIS,transformač.a konverz.sl.-Analýza | 2 400,00 € | 2016121 | 29.11.2016 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
DF/0390/16 | papier a kancelárske potreby | 5 001,61 € | 2016131 | 30.11.2016 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
DF/0418/16 | koberec | 142,91 € | 2016118 | 09.12.2016 | DIEGO Košice, s.r.o. | Moldavská cesta 41/C, Košice - Západ | 36756709 | Faktúra | |||
DF/0420/16 | predplatné Profit ročník 2017 | 22,80 € | 2016088 | 09.12.2016 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Faktúra | |||
DF/0414/16 | notebook Toschiba 2 ks | 1 858,00 € | 2016136 | 08.12.2016 | AZOR s.r.o. | Scherfelova 38, Poprad | 31678769 | Faktúra | |||
DF/0415/16 | USB disk Kingston 2ks, disky Adata SV 20 ks | 2 059,80 € | 2016135 | 08.12.2016 | AZOR s.r.o. | Scherfelova 38, Poprad | 31678769 | Faktúra | |||
DF/0416/16 | Mouse Logitech 5 ks | 52,68 € | 2016125 | 08.12.2016 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
DF/0417/16 | monitory LG 15 ks | 2 016,00 € | 2016130 | 08.12.2016 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra |