Faktúry
Počet záznamov: 5985
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0099/15 | on-line kniha Sprievodca účtovníctvom pre ROPO a PO | 196,80 € | 022/2015 | 14.04.2015 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | |||
DF/0114/15 | oprava a montáž žalúzií | 875,99 € | 021/2015 | 24.04.2015 | VKV ADVERT, spol.s r.o. | Ševčenkova 28, Bratislava - Petržalka | 35896850 | Faktúra | |||
DF/0116/15 | ubytovanie Ing.Leitmannová-11.-13.5.2015-Lotyšsko | 168,00 € | pozvánka | 27.04.2015 | Baltic Travel Group | Kr.Barona Str. 13/15, Vilnius | 000 | Faktúra | |||
DF/0109/15 | výmena pneumatík,kontrola servis intervalu Škoda Superb | 37,20 € | 20.04.2015 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | ||||
DF/0126/15 | školenie referenčných vodičov | 195,00 € | 023/2015 | 06.05.2015 | Dušan Husár - PROFIT | Pribišova 3, Bratislava - Lamač | 17385458 | Faktúra | |||
DF/0139/15 | oprava kávovaru | 149,94 € | 025/2015 | 12.05.2015 | DECS CONSULTING, spol.s r.o. | Mierová 83, Bratislava | 31300071 | Faktúra | |||
DF/0119/15 | stravné lístky | 9 830,40 € | 024/2015 | 29.04.2015 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
DF/0128/15 | oprava AUDI | 1 871,21 € | 020/2015 | 07.05.2015 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
DF/0146/15 | justáž analyzátora dychu | 198,90 € | 027/2015 | 18.05.2015 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Faktúra | |||
DF/0148/15 | oprava HP LaserJet M3035xs Printer | 320,40 € | 018/2015 | 21.05.2015 | SWISS spol. s r.o. | Mečíkova 11, Bratislava | 35770252 | Faktúra | |||
DF/0103/17 | spiatočné letenky Vie-Varšava 18.-19.5.2017;Suchý,Tomková,Šuppová | 1 213,74 € | 2017042 | 05.04.2017 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
DF/0154/15 | osvedčenie zhody fotokópie s listinnou podobou dokumentácie VO na OPIS | 7 581,00 € | 029/2015 | 27.05.2015 | Notársky úrad Šamorín | Hlavná 49, Šamorín | 42296315 | Faktúra | |||
DF/0157/15 | plyn za 6/2015-Pekná cesta | 7,00 € | 29/2013/EO | 01.06.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
DF/0159/15 | obedy na 28.5.2015 | 34,60 € | 032/2015 | 01.06.2015 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | Gessayova 10, Bratislava | 46448438 | Faktúra | |||
DF/0162/15 | Kreslo Estima | 597,60 € | 028/2015 | 04.06.2015 | Eduard Krulík - P.N.K. | Vrábeľská 1377/1, Bratislava - Ružinov | 37154583 | Faktúra | |||
DF/0149/15 | revízia bleskozvodu a el.spotrebičov v RZ Ochtiná | 230,00 € | 030/2015 | 25.05.2015 | Ing. Ľubomír Knopp | Daxnerova 1187/9, Revúca | 10746129 | Faktúra | |||
DF/0170/15 | Zbierka zákonov SR r.2015 - 3.preddavok | 72,00 € | stála objednávka | 11.06.2015 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
DF/0180/15 | Vizitky | 42,00 € | 033/2015 | 29.07.2015 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
DF/0161/15 | demontáž a likvidácia klimatizačných zariadení | 171,60 € | 031/2015 | 04.06.2015 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
DF/0181/15 | Vizitky | 115,00 € | 036/2015 | 29.06.2015 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
DF/0182/15 | vybavenie pre upratovačky | 541,02 € | 037/2015 | 26.06.2015 | ADLERR, s.r.o. | Stachanovská 14, Bratislava | 36710369 | Faktúra | |||
DF/0190/15 | oprava tlačiarne Konica Minolta | 501,26 € | 038/2015 | 02.07.2015 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | Faktúra | |||
DF/0198/15 | čistiace prostriedky pre upratovačky | 446,00 € | 040/2015 | 06.07.2015 | REMPO, s.r.o. | Stará Vajnorská 19, Bratislava | 35 819 081 | Faktúra | |||
DF/0200/15 | registrácia domény od 30.7.2015-29.7.2016 | 43,20 € | 08.07.2015 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | ||||
DF/0176/15 | Stravné lístky 2500 ks | 10 240,00 € | 035/2015 | 17.06.2015 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
DF/0209/15 | čistiace obrúsky mokré,čistiace utierky | 225,00 € | 039/2015 | 14.07.2015 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
DF/0189/15 | diagnostika VZT a chladenia | 234,00 € | 026/2015 | 02.07.2015 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
DF/0213/15 | odstránenie závad v RZ Ochtiná | 190,80 € | 034/2015 | 16.07.2015 | Ing. Ľubomír Knopp | Daxnerova 1187/9, Revúca | 10746129 | Faktúra | |||
DF/0217/15 | kosenie trávneho porastu,hrabanie a likvidáca-záhrada Košice | 138,00 € | 043/2015 | 20.07.2015 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
DF/0218/15 | vizitky | 40,00 € | 042/2015 | 21.07.2015 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra |