Faktúry
Počet záznamov: 6704
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0337/23 | telekomunikačné služby za 06/2023 - VÚGK | 72,67 € | 91/2021/EO | 06.07.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0338/23 | telekomunikačné služby za 06/2023 - ÚGKK SR | 1 639,40 € | 91/2021/EO | 06.07.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0339/23 | telekomunikačné služby za 06/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 06.07.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0408/23 | telekomunikačné služby za 07/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 04.08.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0409/23 | telekomunikačné služby za 07/2023 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 04.08.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0410/23 | telekomunikačné služby za 07/2023 - GKÚ | 511,28 € | 91/2021/EO | 04.08.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0411/23 | telekomunikačné služby za 07/2023 - ÚGKK SR | 1 640,66 € | 91/2021/EO | 04.08.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0412/23 | telekomunikačné služby za 07/2023 - VÚGK | 72,71 € | 91/2021/EO | 04.08.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0452/23 | telekomunikačné služby za 08/2023 - ÚGKK SR | 1 630,50 € | 91/2021/EO | 05.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0453/23 | telekomunikačné služby za 08/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 05.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0454/23 | telekomunikačné služby za 08/2023 - GKÚ | 512,11 € | 91/2021/EO | 05.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0455/23 | telekomunikačné služby za 08/2023 - VÚGK | 72,60 € | 91/2021/EO | 05.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0520/23 | telekomunikačné služby za 09/2023 - ÚGKK SR | 1 630,32 € | 91/2021/EO | 04.10.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0521/23 | telekomunikačné služby za 09/2023 - VÚGK | 72,70 € | 91/2021/EO | 04.10.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0522/23 | telekomunikačné služby za 09/2023 - GKÚ | 503,59 € | 91/2021/EO | 04.10.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0523/23 | telekomunikačné služby za 09/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 04.10.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0593/23 | telekomunikačné služby za 10/2023 - ÚGKK SR | 1 630,20 € | 91/2021/EO | 06.11.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0594/23 | telekomunikačné služby za 10/2023 - GKÚ | 500,58 € | 91/2021/EO | 06.11.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0595/23 | telekomunikačné služby za 10/2023 - VÚGK | 72,60 € | 91/2021/EO | 06.11.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0596/23 | telekomunikačné služby za 10/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 06.11.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0670/23 | telekomunikačné služby za 11/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 05.12.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0671/23 | telekomunikačné služby za 11/2023 - VÚGK | 72,66 € | 91/2021/EO | 05.12.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0672/23 | telekomunikačné služby za 11/2023 - GKÚ | 503,28 € | 91/2021/EO | 05.12.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0673/23 | telekomunikačné služby za 11/2023 - ÚGKK SR | 1 633,28 € | 91/2021/EO | 05.12.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0121/14 | PHM od 16.4.-30.4.2014 | 379,31 € | 903667 | 07.05.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
DF/0103/14 | PHM od 1.4.-15.4.2014 | 102,82 € | 903667 | 24.04.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
DF/0081/14 | PHM od 16.3.-21.3.2014 | 576,57 € | 903667 | 08.04.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
DF/0063/14 | PHM od 1.3.-15.3.2014 | 48,05 € | 903667 | 18.03.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
DF/0008/14 | PHM od 1.1.-15.1.2014,servisné poplatky | 42,76 € | 903667 | 20.01.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava II | 35708182 | Faktúra | |||
DF/0022/14 | PHM,servisné poplatky od 16.1.-31.1.2014 | 346,43 € | 903667 | 03.02.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava II | 35708182 | Faktúra |