Faktúry
Počet záznamov: 5987
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0477/21 | Elektronické stravné lístky | 692,80 € | NET201925-Z | 2021141 | 06.12.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0001/22 | Elektronické stravné lístky | 594,53 € | NET201925-Z | 2022001 | 04.01.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0014/22 | stravné lístky | 5 404,85 € | NET201925-Z | 2022009 | 24.01.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0026/22 | Elektronické stravné lístky | 648,58 € | NET201925-Z | 2022020 | 04.02.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0063/22 | Elektronické stravné lístky | 761,59 € | NET201925-Z | 2022035 | 03.03.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0099/22 | stravné lístky | 1 670,59 € | NET201925-Z | 2022041 | 23.03.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0116/22 | stravné lístky | 643,67 € | NET201925-Z | 2022066 | 05.04.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0158/22 | stravné lístky | 1 474,05 € | NET201925-Z | 2022073 | 26.04.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0169/22 | stravné lístky | 328,22 € | NET201925-Z | 2022089 | 02.05.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0225/22 | Elektronické stravné lístky | 807,78 € | NET201925-Z | 2022109 | 02.06.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0229/22 | Elektronické stravné lístky | 712,46 € | NET201925-Z | 2022090 | 31.05.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0282/22 | stravné lístky | 1 724,63 € | NET201925-Z | 2022127 | 27.06.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0296/22 | Elektronické stravné lístky | 648,58 € | NET201925-Z | 2022130 | 04.07.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0357/22 | Elektronické stravné lístky | 854,95 € | NET201925-Z | 2022145 | 03.08.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0671/22 | karta DOXX - 1ks | 0,00 € | NET201925-Z | 09.12.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
DF/0200/18 | CA licencie pre ESKN, maintenance od 8.6.2018-30.5.2019 | 236 070,00 € | NET201824-Z | 19.06.2018 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
DF/0165/19 | maitenance pre licenciu CA od 31.5.2019-30.5.2020 | 39 345,00 € | NET201824-Z | 03.05.2019 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
DF/0207/20 | maintenance pre licencie CA-3.rok (31.5.2020-30.5.2021) | 39 345,00 € | NET201824-Z | 04.06.2020 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
DF/0134/19 | ročný popl.-maintenance pre lic.Fabasoft eGov Suite na rok 2019 | 105 000,00 € | NET201814-Z | 10.04.2019 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
DF/0127/20 | zabpezp.štandart.licenč.maintenancu pre licencie Fabasoft na rok 2020 | 105 000,00 € | NET201814-Z | 08.04.2020 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
DF/0113/15 | účast.popl. za konferenciu "KN a koncepcia usporiad.pozemk.vlast."-7 osôb (hostia) | 420,00 € | na zákl.pozvánky | 21.04.2015 | Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave | Chlumeckého 4, Bratislava II | 00166251 | Faktúra | |||
DF/0120/15 | účast.poplatok za konferenciu "KN a koncepcia..."-Repáň P. | 70,00 € | na zákl.pozvánky | 04.05.2015 | Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave | Chlumeckého 4, Bratislava II | 00166251 | Faktúra | |||
DF/0112/15 | účast.popl. za konferenciu "KN a koncepcia usporiad.pozemk.vlast."-10 osôb | 700,00 € | na zák.pozvánky | 21.04.2015 | Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave | Chlumeckého 4, Bratislava II | 00166251 | Faktúra | |||
DF/0065/17 | členský príspevok na rok 2017 | 8 935,00 € | hlas.na VZ Eurog. | 17.02.2017 | EuroGeographics | Rue du Nord 76, Brussel | 222222 | Faktúra | |||
DF/0033/15 | prevádzkové náklady za 4.Q 2014-RCH T.Štrba | 1 200,59 € | Doh.o spr.RZ T.Štrba | 20.02.2015 | Geodézia Bratislava, a.s | Pekná cesta 15, Bratislava | 31321704 | Faktúra | |||
DF/0034/15 | prevádzkové náklady za 12/2014-RCH T.Štrba | 975,77 € | Doh.o spr.RZ T.Štrba | 20.02.2015 | GB IMMO, a.s. | Pekná cesta 15, Bratislava III | 36666572 | Faktúra | |||
DF/0446/15 | prevádzkové náklady za 4.Q 2015-RZ T.Štrba | 2 775,10 € | Doh.o spr.RZ T.Štrba | 20.01.2016 | GB IMMO, a.s. | Pekná cesta 15, Bratislava III | 36666572 | Faktúra | |||
DF/0118/16 | prevádzkové náklady za 1.Q 2016 - RZ- T. Štrba | 2 310,50 € | Doh.o spr.RZ T.Štrba | 22.04.2016 | GB IMMO, a.s. | Pekná cesta 15, Bratislava III | 36666572 | Faktúra | |||
DF/0108/15 | prevádzkové náklady za 1. Q 2015-RZ T.Štrba | 2 195,92 € | doh.o spr.RZ | 20.04.2015 | GB IMMO, a.s. | Pekná cesta 15, Bratislava III | 36666572 | Faktúra | |||
DF/0013/17 | prevádzkové náklady za 4.Q 2016 | 1 886,29 € | doh.o spr.a už.RZ TŠ | 25.01.2017 | GB IMMO, a.s. | Pekná cesta 15, Bratislava III | 36666572 | Faktúra |