Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5987
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0477/21 Elektronické stravné lístky 692,80 € NET201925-Z 2021141 06.12.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0001/22 Elektronické stravné lístky 594,53 € NET201925-Z 2022001 04.01.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0014/22 stravné lístky 5 404,85 € NET201925-Z 2022009 24.01.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0026/22 Elektronické stravné lístky 648,58 € NET201925-Z 2022020 04.02.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0063/22 Elektronické stravné lístky 761,59 € NET201925-Z 2022035 03.03.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0099/22 stravné lístky 1 670,59 € NET201925-Z 2022041 23.03.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0116/22 stravné lístky 643,67 € NET201925-Z 2022066 05.04.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0158/22 stravné lístky 1 474,05 € NET201925-Z 2022073 26.04.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0169/22 stravné lístky 328,22 € NET201925-Z 2022089 02.05.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0225/22 Elektronické stravné lístky 807,78 € NET201925-Z 2022109 02.06.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0229/22 Elektronické stravné lístky 712,46 € NET201925-Z 2022090 31.05.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0282/22 stravné lístky 1 724,63 € NET201925-Z 2022127 27.06.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0296/22 Elektronické stravné lístky 648,58 € NET201925-Z 2022130 04.07.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0357/22 Elektronické stravné lístky 854,95 € NET201925-Z 2022145 03.08.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0671/22 karta DOXX - 1ks 0,00 € NET201925-Z 09.12.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0200/18 CA licencie pre ESKN, maintenance od 8.6.2018-30.5.2019 236 070,00 € NET201824-Z 19.06.2018 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0165/19 maitenance pre licenciu CA od 31.5.2019-30.5.2020 39 345,00 € NET201824-Z 03.05.2019 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0207/20 maintenance pre licencie CA-3.rok (31.5.2020-30.5.2021) 39 345,00 € NET201824-Z 04.06.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0134/19 ročný popl.-maintenance pre lic.Fabasoft eGov Suite na rok 2019 105 000,00 € NET201814-Z 10.04.2019 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0127/20 zabpezp.štandart.licenč.maintenancu pre licencie Fabasoft na rok 2020 105 000,00 € NET201814-Z 08.04.2020 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0113/15 účast.popl. za konferenciu "KN a koncepcia usporiad.pozemk.vlast."-7 osôb (hostia) 420,00 € na zákl.pozvánky 21.04.2015 Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Chlumeckého 4, Bratislava II 00166251 Faktúra
DF/0120/15 účast.poplatok za konferenciu "KN a koncepcia..."-Repáň P. 70,00 € na zákl.pozvánky 04.05.2015 Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Chlumeckého 4, Bratislava II 00166251 Faktúra
DF/0112/15 účast.popl. za konferenciu "KN a koncepcia usporiad.pozemk.vlast."-10 osôb 700,00 € na zák.pozvánky 21.04.2015 Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Chlumeckého 4, Bratislava II 00166251 Faktúra
DF/0065/17 členský príspevok na rok 2017 8 935,00 € hlas.na VZ Eurog. 17.02.2017 EuroGeographics Rue du Nord 76, Brussel 222222 Faktúra
DF/0033/15 prevádzkové náklady za 4.Q 2014-RCH T.Štrba 1 200,59 € Doh.o spr.RZ T.Štrba 20.02.2015 Geodézia Bratislava, a.s Pekná cesta 15, Bratislava 31321704 Faktúra
DF/0034/15 prevádzkové náklady za 12/2014-RCH T.Štrba 975,77 € Doh.o spr.RZ T.Štrba 20.02.2015 GB IMMO, a.s. Pekná cesta 15, Bratislava III 36666572 Faktúra
DF/0446/15 prevádzkové náklady za 4.Q 2015-RZ T.Štrba 2 775,10 € Doh.o spr.RZ T.Štrba 20.01.2016 GB IMMO, a.s. Pekná cesta 15, Bratislava III 36666572 Faktúra
DF/0118/16 prevádzkové náklady za 1.Q 2016 - RZ- T. Štrba 2 310,50 € Doh.o spr.RZ T.Štrba 22.04.2016 GB IMMO, a.s. Pekná cesta 15, Bratislava III 36666572 Faktúra
DF/0108/15 prevádzkové náklady za 1. Q 2015-RZ T.Štrba 2 195,92 € doh.o spr.RZ 20.04.2015 GB IMMO, a.s. Pekná cesta 15, Bratislava III 36666572 Faktúra
DF/0013/17 prevádzkové náklady za 4.Q 2016 1 886,29 € doh.o spr.a už.RZ TŠ 25.01.2017 GB IMMO, a.s. Pekná cesta 15, Bratislava III 36666572 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »