Faktúry
Počet záznamov: 6649
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFR/10148/14 | ROEP IV.etapa - k.ú. Častkov | 9 570,60 € | 37/2011,dod.č. 1-3 | 05.06.2014 | Geodézia Bratislava, a.s | Pekná cesta 15, Bratislava | 31321704 | Faktúra | |||
DFR/10149/14 | ROEP IV.etapa - k.ú. Vislanka | 6 736,00 € | 01/2012-ROEP | 05.06.2014 | Ján Štellmach - Geodet | Nová Ľubovňa 282, Nová Ľubovňa | 10771247 | Faktúra | |||
DFR/10150/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Filier | 6 570,26 € | 4VS-6/2009 | 09.06.2014 | Siman a Jorčík, spol.s r.o. | Židlovo 3, Brezno | 00634808 | Faktúra | |||
DFR/10154/14 | ROEP I.etapa - k.ú. Tomášov | 13 530,00 € | 11/2012/ROEP | 10.06.2014 | CZIPO, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 36861341 | Faktúra | |||
DFR/10155/14 | ROEP I.etapa - k.ú. Jánošíková | 7 552,05 € | 12/2012/ROEP | 10.06.2014 | CZIPO, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 36861341 | Faktúra | |||
DFR/10157/14 | ROEP III. etapa - k.ú. Horné Sľažany | 3 849,90 € | R1/2012, dod.č. 1 | 12.06.2014 | GEODETICCA s.r.o. | Floriánska 19, Košice | 36572161 | Faktúra | |||
DFR/10159/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Veľké Uherce | 7 800,00 € | 10/2011,dod.č. 1-2 | 16.06.2014 | F - GEODET, geodetická kancelária | Dlhé nad Cirochou 79, Dlhé nad Cirochou | 37002341 | Faktúra | |||
DFR/10161/14 | ROEP IV.etapa - k.ú. Zlatno | 3 820,20 € | R/16/2011,dod.č. 1-5 | 20.06.2014 | GEODETICCA s.r.o. | Floriánska 19, Košice | 36572161 | Faktúra | |||
DFR/10162/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Hrabové | 18 692,42 € | 11/96,dod.č.1-28 | 24.06.2014 | Agrocons Banská Bystrica s.r.o. | Skuteckého 30, Banská Bystrica | 31633625 | Faktúra | |||
DFR/10163/14 | ROEP IV.etapa - k.ú. Vojka nad Dunajom | 2 640,00 € | 5/2011 | 25.06.2014 | EuroGeo FP s.r.o. | Veterná 12, Šamorín | 45297363 | Faktúra | |||
DFR/10164/14 | ROEP III. etapa - k.ú. Okoč | 8 848,80 € | 23/2011 | 26.06.2014 | Agrocons Banská Bystrica s.r.o. | Skuteckého 30, Banská Bystrica | 31633625 | Faktúra | |||
DFR/10165/14 | ROEP III. etapa - k.ú. Opatovský Sokolec | 2 437,20 € | 24/2011 | 26.06.2014 | Agrocons Banská Bystrica s.r.o. | Skuteckého 30, Banská Bystrica | 31633625 | Faktúra | |||
DFR/10166/14 | ROEP I.etapa - k.ú. Farná | 4 620,00 € | 14/2012/ROEP | 30.06.2014 | GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. | SNP 7, Bánovce nad Bebravou | 34134298 | Faktúra | |||
DFR/10167/14 | ROEP IV.etapa - k.ú. Vyšný Kazimír | 2 331,00 € | 12/2010-ROEP | 02.07.2014 | Ing.Ján Lisoň-Lisonord | Varšavská 3, Košice | 14400413 | Faktúra | |||
DF/0178/14 | poplatok za registráciu domény od 30.7.2014-29.7.2015 | 43,20 € | 45/2012/OI | 08.07.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov | 35765143 | Faktúra | |||
DF/0169/14 | sadzba časopisu GaKo 6/2014 | 192,00 € | 7/2013/OGMV | 30.06.2014 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
DF/0173/14 | prevádzkové náklady za 3.Q 2014-AB Michalovce | 108,44 € | 2011/01 | 02.07.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0166/14 | integračný konektor pre Ssp-KaPor Fáza1-tech.prev.časť. por.č.1 | 77 460,48 € | 90/2014/OIBKR | 20.06.2014 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
DF/0171/14 | upratovacie a čistiace služby za 6/2014 | 890,00 € | 132/2013/OE | 02.08.2014 | MAPEKA s.r.o. | Pútnická 7583/82, Bratislava IV | 36688843 | Faktúra | |||
DF/0172/14 | tematický monitoring médií za 6/2014 | 300,00 € | 131316 | 02.07.2014 | STORIN spol. s r.o. | Riazanská 57, Bratislava - Rača | 31319173 | Faktúra | |||
DF/0174/14 | integračný konektor pre Ssp-KaPor Fáza 2 zúčtovanie a štatistika | 19 365,12 € | 90/2014/OIBKR | 04.07.2014 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
DF/0175/14 | kurz anglického jazyka za 6/2014 | 828,00 € | 150/2013/EO | 02.07.2014 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
DF/0176/14 | štvrťročná kontrola PS,EZS,PTV,SKV | 636,00 € | 8/2013/OIBKR | 07.07.2014 | EMM International, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Faktúra | |||
DF/0177/14 | školenie vodičov 208/2009 | 15,00 € | 07.07.2014 | Dušan Husár - PROFIT | Pribišova 3, Bratislava - Lamač | 17385458 | Faktúra | ||||
DF/0179/14 | PHM od 16.6.-30.6.2014 | 743,33 € | 903667 | 08.07.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
DF/0180/14 | monitorovanie EZS za 6/2014 | 139,42 € | 2018/2010 | 09.07.2014 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
DF/0181/14 | systémová podpora za 7/2014 | 1 717,61 € | SPIN-3-2009-036 | 09.07.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0182/14 | telekomunikačné služby za 6/2014 | 33,97 € | 1012495201 | 09.07.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0183/14 | 399,89 € | SPIN-3-2009-036 | 09.07.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | ||||
DF/0184/14 | ročné aktualizačné poplatky (RAP) za 7/2014 | 1 605,49 € | SPIN-3-2009-036 | 09.07.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra |