Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7715
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23589 | el.energia preplatok 09/2023 Prešov | -710,88 € | 2-121-0027-2022 | 13.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
23590 | el.energia preplatok 09/2023 Krajná | -107,12 € | 2-121-0027-2022 | 13.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
23579 | poradenské služby vo VO | 624,00 € | 045-122/2023,142-122/2023 | 12.10.2023 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
23581 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 12.10.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
23582 | havarijné poistenie BL222NT NISSAN Navara | 703,60 € | 185-122-883/2016 | 12.10.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
23583 | havarijné poistenie BL510IS Škoda Superb | 790,51 € | 936-122-1499/2014 | 12.10.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
23584 | havarijné poistenie BL858NT NISSAN Navara | 738,78 € | 187-122-885/2016 | 12.10.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
23575 | kontrola prenosných hasiacich prístrojov Prešov | 151,73 € | 156-122/2023 | 10.10.2023 | BTS-PO s.r.o. | Rumanova 22, Prešov | 36491501 | Faktúra | |||
23573 | odvoz odpadu 3.Q 2023 | 81,12 € | SZ91700121 | 10.10.2023 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
23576 | el.energia TN, PB 4.Q 2023 | 70,32 € | 23-21-99/2019 | 10.10.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
23569 | terminál 09/2023 | 31,83 € | 207-122-525/2013 | 09.10.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
23570 | PHM, auto umyváreň, mýto | 5 041,64 € | SN-SSN-56100-2 | 09.10.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
23557 | reklamné predmety- geodetické dni | 3 272,40 € | 150-122/2023 | 06.10.2023 | REPRE, s.r.o. | Vlčie hrdlo 61, Bratislava | 35810122 | Faktúra | |||
23558 | kontrola Mar OST | 300,00 € | 45-121-006950/2021 | 06.10.2023 | INTRAM spol. s r. o. | Bočná 92, Bratislava | 17324211 | Faktúra | |||
23567 | oprava poruchy na el.vedení, doprava | 63,84 € | 050-122/2023 | 06.10.2023 | ENGIE Services a.s. | Jarošova 2961/1, Bratislava III | 35966289 | Faktúra | |||
23568 | teplo nedoplatok 09/2023 | 1 149,26 € | 621490/12.9.2008 | 06.10.2023 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
23559 | opravná faktúra 01/2023 Prešov | -134,88 € | 2-121-0027-2022 | 06.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
23560 | opravná faktúra 02/2023 Prešov | -121,16 € | 2-121-0027-2022 | 06.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
23561 | opravná faktúra 03/2023 Prešov | -130,72 € | 2-121-0027-2022 | 06.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
23562 | opravná faktúra 04/2023 Prešov | -116,20 € | 2-121-0027-2022 | 06.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra |