Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7715
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23589 el.energia preplatok 09/2023 Prešov -710,88 € 2-121-0027-2022 13.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23590 el.energia preplatok 09/2023 Krajná -107,12 € 2-121-0027-2022 13.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23579 poradenské služby vo VO 624,00 € 045-122/2023,142-122/2023 12.10.2023 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
23581 GoDSL 1000 Klasik 11,56 € H35706071/6.2.2006 12.10.2023 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
23582 havarijné poistenie BL222NT NISSAN Navara 703,60 € 185-122-883/2016 12.10.2023 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
23583 havarijné poistenie BL510IS Škoda Superb 790,51 € 936-122-1499/2014 12.10.2023 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
23584 havarijné poistenie BL858NT NISSAN Navara 738,78 € 187-122-885/2016 12.10.2023 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
23575 kontrola prenosných hasiacich prístrojov Prešov 151,73 € 156-122/2023 10.10.2023 BTS-PO s.r.o. Rumanova 22, Prešov 36491501 Faktúra
23573 odvoz odpadu 3.Q 2023 81,12 € SZ91700121 10.10.2023 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 Faktúra
23576 el.energia TN, PB 4.Q 2023 70,32 € 23-21-99/2019 10.10.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23569 terminál 09/2023 31,83 € 207-122-525/2013 09.10.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23570 PHM, auto umyváreň, mýto 5 041,64 € SN-SSN-56100-2 09.10.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23557 reklamné predmety- geodetické dni 3 272,40 € 150-122/2023 06.10.2023 REPRE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61, Bratislava 35810122 Faktúra
23558 kontrola Mar OST 300,00 € 45-121-006950/2021 06.10.2023 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 Faktúra
23567 oprava poruchy na el.vedení, doprava 63,84 € 050-122/2023 06.10.2023 ENGIE Services a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava III 35966289 Faktúra
23568 teplo nedoplatok 09/2023 1 149,26 € 621490/12.9.2008 06.10.2023 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
23559 opravná faktúra 01/2023 Prešov -134,88 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23560 opravná faktúra 02/2023 Prešov -121,16 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23561 opravná faktúra 03/2023 Prešov -130,72 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23562 opravná faktúra 04/2023 Prešov -116,20 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra