Faktúry
Počet záznamov: 7412
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20261 | 228,00 € | 085-122/2020 | 11.05.2020 | APIS spol. s r.o. | Lazovná 12, Banská Bystrica | 30222575 | Faktúra | ||||
21464 | 165,60 € | 130-122/2021 | 11.10.2021 | APIS spol. s r.o. | Lazovná 12, Banská Bystrica | 30222575 | Faktúra | ||||
23337 | odborná servisná služba motorgenerátora | 1 398,00 € | 087-122/2023 | 28.06.2023 | Applipower, s.r.o. | Bytčická 2/2830, Žilina | 44999631 | Faktúra | |||
24283 | profylaktická prehliadka MG Chlumeckého | 1 041,72 € | 105-122/2024 | 29.05.2024 | Applipower, s.r.o. | Bytčická 2/2830, Žilina | 44999631 | Faktúra | |||
24146 | workshop dronovej legislatívy v SR 2024 | 35,00 € | 25.03.2024 | APROP s.r.o. | Pod Bránou 1818/12, Poprad | 51800098 | Faktúra | ||||
20077 | 618,56 € | 031-122/2020 | 14.02.2020 | AQUAPOWER s.r.o. | Partizánska cesta 1637/24 , Banská Bystrica | 46174711 | Faktúra | ||||
20140 | 220,00 € | 19.03.2020 | AQUASYSTEM s.r.o. | Hradská 76, Bratislava - Vrakuňa | 35795247 | Faktúra | |||||
20144 | 850,00 € | 057-122/2020 | 20.03.2020 | AQUASYSTEM s.r.o. | Hradská 76, Bratislava - Vrakuňa | 35795247 | Faktúra | ||||
60438 | 634,01 € | plán ZPC 2016 | 10.10.2016 | ARCDATA PRAHA | Hybernská 24/1009, Praha 1 | 14889749 | Faktúra | ||||
70522 | 765,10 € | 30.10.2017 | ARCDATA PRAHA | Hybernská 24/1009, Praha 1 | 14889749 | Faktúra | |||||
80537 | 795,21 € | 15.10.2018 | ARCDATA PRAHA | Hybernská 24/1009, Praha 1 | 14889749 | Faktúra | |||||
22606 | 62,26 € | 159-122/2022 | 23.11.2022 | ARCDATA PRAHA | Hybernská 24/1009, Praha 1 | 14889749 | Faktúra | ||||
23681 | 32.konferencia ESRI | 1 198,91 € | 14.11.2023 | ARCDATA PRAHA | Hybernská 24/1009, Praha 1 | 14889749 | Faktúra | ||||
23735 | školenie- ArcGIS Pro | 8 112,00 € | 184-122/2023 | 05.12.2023 | ArcGEO Information Systems | Blagoevova 9, Bratislava - Petržalka | 31354882 | Faktúra | |||
23697 | ochranné pracovné pomôcky | 583,20 € | 199-122/2023 | 21.11.2023 | ARLAM s.r.o. | Brnianska 420/2A, Trenčín | 36329371 | Faktúra | |||
40104 | oprava a nadstavenie poistného ventilu | 78,00 € | 018-112/2014 | 25.03.2014 | ARMAT - Ing. Jozef Holý | Plzenská 4, Bratislava - Rača | 11806923 | Faktúra | |||
70269 | 117,60 € | 056-112/2017 | 08.06.2017 | ARMAT - Ing. Jozef Holý | Plzenská 4, Bratislava - Rača | 11806923 | Faktúra | ||||
22701 | 961,20 € | 224-122/2022 | 15.12.2022 | Arpád Bognár Mäso údeniny | Eliašovce 284, Nový Život | 14149109 | Faktúra | ||||
90004 | interiérové vybavenie | 455,90 € | 002-122/2019 | 03.01.2019 | ASKO-NÁBYTOK, spol. s r. o. | Cesta na Senec 2B, Bratislava II | 35909790 | Faktúra | |||
20072 | 979,30 € | 026-122/2020 | 13.02.2020 | ASKO-NÁBYTOK, spol. s r. o. | Cesta na Senec 2B, Bratislava II | 35909790 | Faktúra | ||||
70660 | 49 500,00 € | Z201767242_Z | 27.12.2017 | Asseco Central Europe, a.s. | Trenčianska 56/A, Bratislava | 35760419 | Faktúra | ||||
40011 | školenie Mgr. Makróczyová | 66,00 € | 15135-D1P0R2 | 21.01.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošova 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
40009 | školenie Banásová | 66,00 € | 15021-H7G3L9 | 16.01.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošova 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
40614 | 66,00 € | 18.12.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošova 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||||
24050 | školenie- mzdový seminár Vývodíková, Banásová | 309,60 € | 07.02.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošova 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | ||||
21396 | 302,00 € | 094-122/2021 | 07.09.2021 | Assistance24 s. r. o. | Košická 52/A, Bratislava II | 52955800 | Faktúra | ||||
60551 | 2 240,27 € | 05.12.2016 | Astronomical Institute | , | 115250351 | Faktúra | |||||
80205 | 119,70 € | 061-112/2018 | 26.04.2018 | ASUAN a.s. | Magnezitárska 5, Košice | 36594377 | Faktúra | ||||
23246 | spracovanie investičného zámeru stavby - Polyfunkčný objekt GKÚ - Krajná | 9 960,00 € | 049-122/2023 | 12.05.2023 | ATELIER 3M, s.r.o. | Zadunajská cesta 8, Bratislava | 35890762 | Faktúra | |||
23687 | dopracovanie investičného zámeru do dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby | 30 000,00 € | 118-122/2023 | 15.11.2023 | ATELIER 3M, s.r.o. | Zadunajská cesta 8, Bratislava | 35890762 | Faktúra |