Faktúry
Počet záznamov: 6547
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50456 | 142,14 € | 004-112/2015 | 08.10.2015 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | ||||
50518 | 146,84 € | 004-112/2015 | 09.11.2015 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | ||||
50586 | 142,14 € | 07.12.2015 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||||
50638 | 224,11 € | 183-112/2015 | 23.12.2015 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | ||||
50654 | 128,32 € | 004-112/2015 | 11.01.2016 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | ||||
60034 | 103,69 € | 08.02.2016 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||||
60078 | 49,74 € | 006-112/2016 | 07.03.2016 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | ||||
60108 | 614,22 € | 006-112/2016 | 30.03.2016 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | ||||
60134 | 53,10 € | 006-112/2016 | 11.04.2016 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | ||||
70233 | 613,20 € | 16-122-73/2016 | 22.05.2017 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | ||||
80171 | 613,20 € | 28-122-64/2018 | 10.04.2018 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | ||||
90222 | 613,20 € | 6-122-53/2019 | 23.04.2019 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | ||||
70497 | 1 490,00 € | 18.10.2017 | Axmann geoinformation | Hirschstettner Strasse 19, Wien | 63736915 | Faktúra | |||||
50113 | 181,00 € | 23.03.2015 | St.Pölten Tourismus, Incoming Reisebüro&Convention Bureau | Rathausplatz 1, St.Pölten | 62750856 | Faktúra | |||||
40031 | poplatky za komunálny odpad | 580,65 € | 300423/4.3.1994 | 07.02.2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 603481 | Faktúra | |||
30675 | poplatok za komunálny odpad | 464,52 € | 300423/4.3.1994 | 23.12.2013 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 603481 | Faktúra | |||
23244 | Konferencia EUREF 2023 | 300,00 € | 11.05.2023 | RISE Research Institutes of Sweden AB | Box 857, Boras | 556464-6874 | Faktúra | ||||
23245 | Konferencia EUREF 2023 | 300,00 € | 11.05.2023 | RISE Research Institutes of Sweden AB | Box 857, Boras | 556464-6874 | Faktúra | ||||
22622 | 694,87 € | 188-122/2022 | 29.11.2022 | Skynet s. r. o. | Strážnická 40A, Prešov | 54513707 | Faktúra | ||||
22568 | 130,00 € | 172-122/2022 | 07.11.2022 | INSEKTA Hygienické služby, s. r. o. | Banícka 15, Prešov | 54314879 | Faktúra | ||||
23226 | deratizácia Prešov | 130,00 € | 060-122/2023 | 03.05.2023 | INSEKTA Hygienické služby, s. r. o. | Banícka 15, Prešov | 54314879 | Faktúra | |||
22047 | 182,94 € | 2406105745 | 10.02.2022 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV | 54228573 | Faktúra | ||||
22048 | 182,94 € | 2406105672 | 10.02.2022 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV | 54228573 | Faktúra | ||||
22049 | 182,94 € | 2406105630 | 10.02.2022 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV | 54228573 | Faktúra | ||||
22050 | 182,94 € | 2406105737 | 10.02.2022 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV | 54228573 | Faktúra | ||||
22051 | 182,94 € | 2406105709 | 10.02.2022 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV | 54228573 | Faktúra | ||||
22058 | 447,50 € | 2406105708 | 14.02.2022 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV | 54228573 | Faktúra | ||||
22059 | 447,50 € | 2406105671 | 14.02.2022 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV | 54228573 | Faktúra | ||||
22060 | 447,50 € | 2406105746 | 14.02.2022 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV | 54228573 | Faktúra | ||||
22061 | 447,50 € | 2406105736 | 14.02.2022 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV | 54228573 | Faktúra |