Faktúry
Počet záznamov: 6763
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22106 | 1 104,00 € | 6-122-000969/2020 | 122-122/2021 | 09.03.2022 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
22147 | 576,00 € | 6-122-000969/2020 | 122-122/2021 | 07.04.2022 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
22215 | 432,00 € | 122-122/2021 | 13.05.2022 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | ||||
22271 | 912,00 € | 057-122/2022 | 15.06.2022 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | ||||
22272 | 624,00 € | 058-122/2022 | 15.06.2022 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | ||||
22316 | 240,00 € | 058-122/2022 | 11.07.2022 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | ||||
22317 | 768,00 € | 057-122/2022 | 11.07.2022 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | ||||
22327 | 240,00 € | 089-122/2022 | 13.07.2022 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | ||||
22391 | 288,00 € | 057-122/2022 | 18.08.2022 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | ||||
22392 | 768,00 € | 089-122/2022 | 18.08.2022 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | ||||
22448 | 240,00 € | 057-122/2022 | 19.09.2022 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | ||||
22449 | 1 776,00 € | 089-122/2022 | 19.09.2022 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | ||||
22520 | 192,00 € | 057-122/2022 | 17.10.2022 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | ||||
22521 | 240,00 € | 089-122/2022 | 17.10.2022 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | ||||
22648 | 2 496,00 € | 183-122/2022 | 05.12.2022 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | ||||
22723 | 1 632,00 € | 183-122/2022,221-122/2022 | 27.12.2022 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | ||||
23132 | 432,00 € | 008-122/2023 | 21.03.2023 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | ||||
23141 | 864,00 € | 022-122/2023 | 27.03.2023 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | ||||
23264 | poradenské služby vo VO | 768,00 € | 045-122/2023 | 17.05.2023 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
23318 | poradenské služby vo VO | 1 008,00 € | 045-122/2023 | 16.06.2023 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
23391 | poradenské služby vo VO | 720,00 € | 045-122/2023 | 14.07.2023 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
23452 | poradenské služby vo VO | 1 104,00 € | 045-122/2023,107-122/2023 | 18.08.2023 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
23490 | poradenské služby vo VO | 1 488,00 € | 045-122/2023 | 11.09.2023 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
22662 | 108,90 € | 223-122/2022 | 07.12.2022 | R M B – group s.r.o. | I.Olbrachta 1151/59, Trstená | 47053933 | Faktúra | ||||
40218 | oprava motorových vozidiel | 206,80 € | 051-112/2014 | 03.06.2014 | aemtech s.r.o. | Bitúnková 11, Stupava | 47043016 | Faktúra | |||
23308 | náradie | 2 049,55 € | 083-122/2023 | 15.06.2023 | Stahlmann s.r.o. | Nábrežná 79, Nové Zámky | 46946918 | Faktúra | |||
23398 | Aku kompresor M18BI-0 | 212,39 € | 108-122/2023 | 17.07.2023 | Stahlmann s.r.o. | Nábrežná 79, Nové Zámky | 46946918 | Faktúra | |||
21697 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 20.01.2022 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | ||||
22072 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 22.02.2022 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | ||||
22102 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 09.03.2022 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra |