Faktúry
Počet záznamov: 6763
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50023 | 941,50 € | 007-112/2015 | 04.02.2015 | DREVONA GROUP s. r. o. | Výhonská 1, Bratislava III | 45895856 | Faktúra | ||||
40316 | odstránenie hav. stavu servera | 18 922,20 € | 067-112/2014 | 16.07.2014 | Spojnet s.r.o. | Východná 2425/1, Trenčín | 45390053 | Faktúra | |||
50528 | 65,23 € | 137-112/2015 | 12.11.2015 | TIPA SK, s.r.o. | Východná 6968/26 , Trenčín | 36517526 | Faktúra | ||||
40457 | oprava mot. vozidla | 561,60 € | 119-112/2014 | 07.10.2014 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | |||
40514 | pneumatiky | 654,72 € | 134-112/2014 | 05.11.2014 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | |||
40516 | pneumatiky | 576,00 € | 137-112/2014 | 05.11.2014 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | |||
40593 | prezutie peneumatík | 243,84 € | 151-112/2014 | 08.12.2014 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | |||
50557 | 789,60 € | 155-112/2015 | 27.11.2015 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | ||||
60054 | 1 156,80 € | 016-112/2016 | 22.02.2016 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | ||||
60345 | 561,60 € | 094-112/2016 | 17.08.2016 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | ||||
60478 | 1 697,28 € | 135-112/2016 | 28.10.2016 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | ||||
60501 | 1 485,60 € | 141-112/2016 | 09.11.2016 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | ||||
50014 | servis a funkčná skúška EZS Prešov | 187,85 € | 2003/181 | 22.01.2015 | Ján Časár - All Security Group. | Voljanského 1636/16, Zvolen | 34323112 | Faktúra | |||
50581 | 699,00 € | 2003/1796 | 04.12.2015 | Ján Časár - All Security Group. | Voljanského 1636/16, Zvolen | 34323112 | Faktúra | ||||
60306 | 289,01 € | 2003/181 | 19.07.2016 | Ján Časár - All Security Group. | Voljanského 1636/16, Zvolen | 34323112 | Faktúra | ||||
60534 | 333,12 € | 2003/179G | 23.11.2016 | Ján Časár - All Security Group. | Voljanského 1636/16, Zvolen | 34323112 | Faktúra | ||||
70305 | 2 875,21 € | 076-112/2017 | 04.07.2017 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Vojtaššákova 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | ||||
70428 | 1 402,00 € | 102-112/2017 | 13.09.2017 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Vojtaššákova 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | ||||
80019 | 2 192,46 € | 008-112/2018 | 24.01.2018 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Vojtaššákova 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | ||||
80018 | 1 000,15 € | 008-112/2018 | 24.01.2018 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Vojtaššákova 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | ||||
80155 | 2 540,01 € | 057-112/2018 | 06.04.2018 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Vojtaššákova 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | ||||
80534 | 2 401,86 € | 156-112/2018 | 15.10.2018 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Vojtaššákova 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | ||||
80547 | 1 052,00 € | 139-112/2018 | 22.10.2018 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Vojtaššákova 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | ||||
90054 | 751,00 € | 019-122/2019 | 08.02.2019 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Vojtaššákova 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | ||||
20715 | 486,00 € | 220-122/2020 | 17.12.2020 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Vojtaššákova 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | ||||
20716 | 592,00 € | 217-122/2020 | 17.12.2020 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Vojtaššákova 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | ||||
22666 | 2 470,00 € | 213-122/2022 | 09.12.2022 | GHS Garden House Services s. r. o. | Vlčkova 23, Bratislava - | 45376603 | Faktúra | ||||
22423 | 1 060,00 € | 118-122/2022 | 07.09.2022 | Mgr. art. Rastislav Mišík | Vlčkova 1022/23, Bratislava | 40244865 | Faktúra | ||||
23131 | 500,00 € | 042-122/2023 | 20.03.2023 | Mgr. art. Rastislav Mišík | Vlčkova 1022/23, Bratislava | 40244865 | Faktúra | ||||
40388 | oprava motorového vozidla | 349,27 € | 099-112/2014 | 05.09.2014 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa | 17329477 | Faktúra |