Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
90190 |
|
82,64 € |
Z20164338_Z |
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
90189 |
|
346,35 € |
2406105671 |
|
08.04.2019 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
90188 |
|
346,35 € |
2406105708 |
|
08.04.2019 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
90187 |
|
360,38 € |
2406105628 |
|
08.04.2019 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
90186 |
|
346,35 € |
2406105746 |
|
08.04.2019 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
90185 |
|
346,35 € |
2406105736 |
|
08.04.2019 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
90184 |
|
299,65 € |
621490 |
|
05.04.2019 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
90183 |
|
1 416,00 € |
24-122-46/2018 |
|
05.04.2019 |
ADVAL spol. s.r.o. |
Tomášikova 12571/50C, Bratislava III |
45001154 |
|
|
Faktúra |
90182 |
|
265,68 € |
92-122-193/2018 |
|
05.04.2019 |
Geodézia Žilina a.s. |
Hollého 7, Žilina |
36859010 |
|
|
Faktúra |
90181 |
|
578,24 € |
140262865.2 |
|
05.04.2019 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
90180 |
|
11 424,00 € |
Z201836140_Z |
|
04.04.2019 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
90179 |
|
66,83 € |
130260102 |
|
04.04.2019 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
90178 |
|
354,41 € |
PZ00024967 |
|
04.04.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
90177 |
|
9,95 € |
4191011338 |
|
04.04.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
90176 |
|
200,17 € |
4191011339 |
|
04.04.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
90175 |
|
66,36 € |
Z696 |
|
04.04.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
90173 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
04.04.2019 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
90172 |
|
120,74 € |
|
053-122/2019 |
03.04.2019 |
KIA Bratislava s.r.o. |
Tuhovská 7, Bratislava III |
35873647 |
|
|
Faktúra |
90171 |
|
943,20 € |
|
030-122/2019 |
03.04.2019 |
ENE-TEP, a.s. |
Turbínová 3, Bratislava III |
36797421 |
|
|
Faktúra |
90170 |
|
165,00 € |
90-122-177/2018 |
|
03.04.2019 |
Obec Štrba - obecný úrad |
Hlavná 188/67, Štrba |
00326615 |
|
|
Faktúra |
90169 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
03.04.2019 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
90168 |
|
2 624,83 € |
47-122-699/2015 |
|
03.04.2019 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
90167 |
|
79,32 € |
|
|
03.04.2019 |
Mesto Lučenec - mestský úrad |
Novohradská 1, Lučenec |
00316181 |
|
|
Faktúra |
90166 |
|
60,00 € |
|
|
02.04.2019 |
Obec Štrba - obecný úrad |
Hlavná 188/67, Štrba |
00326615 |
|
|
Faktúra |
90165 |
|
53,70 € |
1588813 |
|
02.04.2019 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA |
Ševčenkova 36, Bratislava - |
35971967 |
|
|
Faktúra |
90164 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
02.04.2019 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
90163 |
|
5 592,00 € |
79-122-159/2018 |
|
02.04.2019 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
90162 |
|
498,42 € |
|
056-122/2019 |
02.04.2019 |
REMPO, s.r.o. |
Stará Vajnorská 19, Bratislava |
35819081 |
|
|
Faktúra |
90161 |
|
930,00 € |
|
042-122/2019 |
02.04.2019 |
TUCAN, s.r.o. |
Za kasárňou 1, Bratislava III |
35697300 |
|
|
Faktúra |
90160 |
|
11 059,87 € |
Z201769448_Z |
055-122/2019 |
01.04.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |