Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
90127 |
|
114,00 € |
84-122-164/2018 |
|
12.03.2019 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
90126 |
|
663,10 € |
|
035-122/2019 |
11.03.2019 |
TYPOCON spol. s r.o. |
Šoltésovej 2, Bratislava |
17322057 |
|
|
Faktúra |
90125 |
|
11 059,87 € |
Z201769448_Z |
|
11.03.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
90124 |
|
4 308,93 € |
Z201769448_Z |
|
11.03.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
90123 |
|
496,00 € |
35-122-97/2017 |
|
11.03.2019 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
90122 |
|
500,00 € |
|
|
08.03.2019 |
PRIM CAR,s.r.o. |
Bajkalská 2/a, Bratislava |
36612944 |
|
|
Faktúra |
90121 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
08.03.2019 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
90120 |
|
5 592,00 € |
79-122-159/2018 |
|
08.03.2019 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
90119 |
|
11 424,00 € |
Z201836140_Z |
|
07.03.2019 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
90118 |
|
140,14 € |
140262865.2 |
|
07.03.2019 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
90117 |
|
-69,94 € |
621490 |
|
07.03.2019 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
90116 |
|
857,01 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
07.03.2019 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
90115 |
|
82,64 € |
Z20164338_Z |
|
06.03.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
90114 |
|
59,72 € |
Z696 |
|
06.03.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
90113 |
|
180,26 € |
4191011339 |
|
06.03.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
90112 |
|
9,95 € |
4191011338 |
|
06.03.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
90111 |
|
1 872,00 € |
24-122-46/2018 |
|
06.03.2019 |
ADVAL spol. s.r.o. |
Tomášikova 12571/50C, Bratislava III |
45001154 |
|
|
Faktúra |
90110 |
|
67,18 € |
130260102 |
|
06.03.2019 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
90109 |
|
239,40 € |
1100000564 |
|
06.03.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
90108 |
|
365,56 € |
PZ00024967 |
|
05.03.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
90107 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
05.03.2019 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
90106 |
|
46,58 € |
Z20164338_Z |
|
05.03.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
90105 |
|
169,00 € |
|
038-122/2019 |
05.03.2019 |
tripex s. r. o. |
Opatovská cesta 14, Košice |
45575771 |
|
|
Faktúra |
90104 |
|
5 998,80 € |
|
033-122/2019 |
05.03.2019 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
90103 |
|
8,99 € |
Z20164338_Z |
|
04.03.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
90102 |
|
253,99 € |
Z20164338_Z |
|
04.03.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
90101 |
|
367,20 € |
|
026-122/2019 |
04.03.2019 |
ENERGIA - Jarás, s. r. o. |
Sv. Vincenta 1, Bratislava |
45852863 |
|
|
Faktúra |
90100 |
|
1 219,35 € |
|
028-122/2019 |
04.03.2019 |
Radovan Sralik |
Lada 241, Lada |
50212923 |
|
|
Faktúra |
90099 |
|
24,20 € |
A5077133 |
|
04.03.2019 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
90098 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
01.03.2019 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |