Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7532
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40035 nájomné fľaša oceľová 121,55 € 007-112/2014 10.02.2014 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava I 685852 Faktúra
40034 stravné lístky 2 247,71 € 009-112/2014 10.02.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40033 poplatky za pevnú sieť 130,30 € T-Mobile/21.2.2012 10.02.2014 T Com, Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469 Faktúra
40042 vodné a stočné 11,08 € PZ00027084/24.5.2004 11.02.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava I 35850370 Faktúra
40043 vodné a stočné 370,02 € PZ00024967/24.5.2004 11.02.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava I 35850370 Faktúra
40041 zrážková voda 71,88 € Z696/24.5.2004 11.02.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava I 35850370 Faktúra
40040 zrážková voda 11,06 € Z696/24.5.2004 11.02.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava I 35850370 Faktúra
40039 zrážková voda 216,76 € Z696/24.5.2004 11.02.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava I 35850370 Faktúra
40052 autosúčiastky 594,88 € 1-122/14 12.02.2014 Imrich Bodo Autosúčiastky Pivničná 89, Senec 32825811 Faktúra
40051 oprava mot. vozdila 949,00 € 3-122/2014 12.02.2014 Štefan Máhr autoservis Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40050 kurz anj. jazyka 365,50 € 48-122-135/2013 12.02.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40049 odmeny za právne služby 1 194,00 € 29.2.2008.d.č.1 12.02.2014 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, Bratislava I 36856941 Faktúra
40048 zemný plyn 1 045,00 € 6300144751/2.7.2009 12.02.2014 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava I 35815256 Faktúra
40047 poplatok za kom. odpad 100,10 € 0001672/2014 12.02.2014 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
40046 poplatky za MT 978,26 € T-Mobile/21.2.2012 12.02.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
40045 IP telefóny 142,06 € H35706071/6.2.2006 12.02.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava I 35765143 Faktúra
40044 internet, technické a servisné služby 10 907,99 € 35707003 12.02.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava I 35765143 Faktúra
40053 preplatok tepelnej energie -1 166,48 € 621490/12.9.2008 13.02.2014 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava I 35823542 Faktúra
40055 školenie vodičov 728,00 € 2-122/14 14.02.2014 OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška Beniakova 5/A, Bratislava 17424763 Faktúra
40054 poplatok za el. energiu 3 996,32 € 93003422/21.6.2010 14.02.2014 Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, Žilina 36403008 Faktúra
40056 poplatky za terminál 27,79 € 207-122-525/2013 17.02.2014 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
40057 el. energia 2 069,12 € 140262865/1.2.2010 19.02.2014 Západoslovenská energetika Čulenova 6, Bratislava I 36677281 Faktúra
40058 pohonné hmoty 1 406,27 € SN-SSN-56100-02 21.02.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40059 kontola EPS 50,18 € 0705/01.06.2005 26.02.2014 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
40062 prevádzkové náklady-energie 312,35 € zo dňa 02.01.2002 28.02.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40061 prevádzkové náklady 46,47 € zo dňa 02.01.2002 28.02.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40060 prevádzkové náklady v Košiciach 45,20 € zo dňa 02.01.2002 28.02.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40064 poplatky za MT 24,20 € A5077133/22.6.2010 03.03.2014 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava - Nivy 35697270 Faktúra
40063 prevádzkové náklady v Žiline 172,04 € 92/08 z 1.7.2008 03.03.2014 GZ REAL Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
40072 zrážková voda 195,74 € Z696/24.5.2004 04.03.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »