Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
80483 |
|
9 960,00 € |
Z201838089_Z |
|
24.09.2018 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
80508 |
|
5 712,00 € |
Z201836140_Z |
|
05.10.2018 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
80606 |
|
11 424,00 € |
Z201836140_Z |
|
13.11.2018 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
80680 |
|
11 424,00 € |
Z201836140_Z |
|
11.12.2018 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
80720 |
|
11 424,00 € |
Z201836140_Z |
280598 |
11.01.2019 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
90047 |
|
11 424,00 € |
Z201836140_Z |
|
07.02.2019 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
90119 |
|
11 424,00 € |
Z201836140_Z |
|
07.03.2019 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
90180 |
|
11 424,00 € |
Z201836140_Z |
|
04.04.2019 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
90250 |
|
11 424,00 € |
Z201836140_Z |
|
06.05.2019 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
90322 |
|
11 424,00 € |
Z201836140_Z |
|
10.06.2019 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
90378 |
|
11 424,00 € |
Z201836140_Z |
|
10.07.2019 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
90428 |
|
11 424,00 € |
Z201836140_Z |
|
08.08.2019 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
90499 |
|
11 424,00 € |
Z201836140_Z |
|
10.09.2019 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
90560 |
|
11 424,00 € |
Z201836140_Z |
|
09.10.2019 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
90643 |
|
11 424,00 € |
Z201836140_Z |
|
12.11.2019 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
90676 |
|
11 424,00 € |
Z201836140_Z |
|
04.12.2019 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
90716 |
|
5 712,00 € |
Z201836140_Z |
|
18.12.2019 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
80434 |
|
14 345,00 € |
Z201832477_Z |
|
23.08.2018 |
JURIGA spol. s r.o. |
Gercenova 3, Bratislava - |
31344194 |
|
|
Faktúra |
80236 |
|
13 320,00 € |
Z201814437_Z |
|
11.05.2018 |
AUTO VALUŠEK služby s.r.o. |
Štúrova 41, Holíč |
35776650 |
|
|
Faktúra |
80237 |
|
13 320,00 € |
Z201814437_Z |
|
11.05.2018 |
AUTO VALUŠEK služby s.r.o. |
Štúrova 41, Holíč |
35776650 |
|
|
Faktúra |
80238 |
|
13 320,00 € |
Z201814437_Z |
|
11.05.2018 |
AUTO VALUŠEK služby s.r.o. |
Štúrova 41, Holíč |
35776650 |
|
|
Faktúra |
80239 |
|
13 320,00 € |
Z201814437_Z |
|
11.05.2018 |
AUTO VALUŠEK služby s.r.o. |
Štúrova 41, Holíč |
35776650 |
|
|
Faktúra |
80240 |
|
13 320,00 € |
Z201814437_Z |
|
11.05.2018 |
AUTO VALUŠEK služby s.r.o. |
Štúrova 41, Holíč |
35776650 |
|
|
Faktúra |
80001 |
|
17 182,20 € |
Z20176944_Z |
001-112/2018 |
02.01.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
80032 |
|
10 735,45 € |
Z201769448_Z |
017-112/2018 |
02.02.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
80055 |
|
3 922,57 € |
Z201769448_Z |
019-112/2018 |
09.02.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
80088 |
|
10 735,45 € |
Z201769448_Z |
039-112/2018 |
02.03.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
80107 |
|
4 137,28 € |
Z201769448_Z |
040-112/2018 |
07.03.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
80151 |
|
10 735,45 € |
Z201769448_Z |
052-112/2018 |
04.04.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
80251 |
|
3 389,93 € |
Z201769448_Z |
|
14.05.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |