Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
60265 |
|
47 808,00 € |
Z201615123_Z |
|
27.06.2016 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Bardejovská 9, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
50171 |
|
1 058,95 € |
Z20154129_Z |
|
21.04.2015 |
Drogéria u kovára s.r.o. |
Kuklovská 2, Bratislava IV |
45641242 |
|
|
Faktúra |
50536 |
|
6 387,59 € |
Z201528736_Z |
|
13.11.2015 |
Ing.Jaroslav Kmeť - TONER |
Suvorovova 36, Žilina |
34495827 |
|
|
Faktúra |
50403 |
|
828,99 € |
Z201520126_Z |
|
08.09.2015 |
Lucia Rošková R-INTERIÉR |
M.R.Štefánika 2588/33, Zvolen |
41192516 |
|
|
Faktúra |
50390 |
|
23 760,00 € |
Z201516845 |
|
02.09.2015 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
50330 |
|
12 242,00 € |
Z201514863_Z |
|
20.07.2015 |
CLEAN TONERY,s.r.o. |
Za Hradbami 27, Pezinok |
35891866 |
|
|
Faktúra |
50273 |
|
23 628,00 € |
Z201510507_Z |
|
19.06.2015 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
90090 |
|
88,98 € |
z. 02.01.2002 |
|
22.02.2019 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
90153 |
|
85,91 € |
z. 02.01.2002 |
|
28.03.2019 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
90232 |
|
85,92 € |
z. 02.01.2002 |
|
29.04.2019 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
90289 |
|
85,91 € |
z. 02.01.2002 |
|
27.05.2019 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
90345 |
|
126,85 € |
z. 02.01.2002 |
|
24.06.2019 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
50242 |
|
744,00 € |
z 5.8.2010 |
|
04.06.2015 |
JASTAR+, s.r.o. |
Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš |
36431800 |
|
|
Faktúra |
60240 |
|
3 874,99 € |
Z 20168615_Z |
|
09.06.2016 |
EKOPROFIL, s.r.o. |
Antona Bernoláka 75/35, Žilina |
36773727 |
|
|
Faktúra |
60448 |
|
7,98 € |
Z 20164338 |
|
14.10.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
50256 |
|
198,17 € |
z 2.1.2002 |
|
08.06.2015 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
60180 |
|
49,97 € |
z 2.1.2002 |
|
06.05.2016 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
151866 |
|
|
Faktúra |
60184 |
|
854,64 € |
z 2.1.2002 |
|
09.05.2016 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
151866 |
|
|
Faktúra |
80288 |
|
52,13 € |
z 2.1.2002 |
|
04.06.2018 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
80394 |
|
65,50 € |
z 2.1.2002 |
|
01.08.2018 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
80445 |
|
91,88 € |
z 2.1.2002 |
|
03.09.2018 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
80450 |
|
65,50 € |
z 2.1.2002 |
|
05.09.2018 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
80540 |
|
387,69 € |
z 2.1.2002 |
|
03.09.2018 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
80566 |
|
65,50 € |
z 2.1.2002 |
|
29.10.2018 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
80567 |
|
65,50 € |
z 2.1.2002 |
|
29.10.2018 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
80626 |
|
94,52 € |
z 2.1.2002 |
|
22.11.2018 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
80642 |
|
344,57 € |
z 2.1.2002 |
|
27.11.2018 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
80644 |
|
96,56 € |
z 2.1.2002 |
|
29.11.2018 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
90021 |
|
66,51 € |
z 2.1.2002 |
|
21.01.2019 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
90022 |
|
65,50 € |
z 2.1.2002 |
|
21.01.2019 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |