Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7235
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40569 upratovanie 11/14 Lučenec 128,22 € 1.3.2003d.č.1,2,3,4, 03.12.2014 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, Dolný Kubín 14166445 Faktúra
40571 servisné, technické a komunikačné služby 10 200,00 € 35707003 d.č.1,2 04.12.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40573 školenie Varga 312,00 € Mail 04.12.2014 ALEF Distribution SK, s.r.o. Galvaniho 17/C, Bratislava - Ružinov 35703466 Faktúra
40583 pohonné hmoty + mýtne 1 477,34 € SN-SSN-56100-02 08.12.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40584 technické a komunikačné služby 10 200,00 € 35707003 d.č.1,2 08.12.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40585 poplatky za terminál 27,92 € 207-122-525/2013 08.12.2014 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
40586 zemný plyn 1 045,00 € 6300144751/2.7.2009 08.12.2014 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
40587 poplatky za pevnú sieť 151,40 € TP20401/4.5.1996 08.12.2014 T Com, Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469 Faktúra
40567 mobilné telefóny refundácia 0,05 € 5006203734 03.12.2014 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 166260 Faktúra
40568 poplatky za MT 24,20 € A5077133/22.6.2010 03.12.2014 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
40574 vykonané maliarské práce 13 800,00 € 148-112/2014 05.12.2014 INFON , s.r.o. Miletičova 68, Bratislava - Ružinov 35869194 Faktúra
40575 mesačná kontorla EPS, december 2014 50,18 € 0705/1.6.2005 05.12.2014 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
40577 refundácia služieb júl-október 2014 Žilina 67,07 € 92/2008 05.12.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
40578 kurz anj. jazyka 480,00 € 675-122-125/2014 05.12.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40579 upratovanie v L.M. 11/14 744,00 € 5.8.2010 05.12.2014 JASTAR+, s.r.o. Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš 36431800 Faktúra
40581 nájomné fľaša oceľová 142,14 € Obj. č. 007-112/2014 08.12.2014 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
40582 poplatok za komunálne odpady 464,52 € 300423/4.3.1994 08.12.2014 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
40593 prezutie peneumatík 243,84 € 151-112/2014 08.12.2014 Igor Olejník - Pneuservis PROTEK Vrútocká 57, Bratislava 34449001 Faktúra
40594 tlač kalendárov 2015 980,40 € 156-112/2014 09.12.2014 TYPOCON spol. s r.o. Šoltésovej 2, Bratislava 17322057 Faktúra
40595 vyčistenie lapača tukov 998,76 € 153-112/2014 09.12.2014 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 Faktúra
40596 doškolenie,preskúšanie z odbornej spôsobilosti obslúh TNS-OST 225,00 € 152-112/2014 09.12.2014 Mračna Jaroslav Tematínska 6, Bratislava - Petržalka 17501687 Faktúra
40597 el. energia 1 551,94 € 140262865/1.2.2010 09.12.2014 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
40598 oprava automobilu 680,00 € 155-112/2014 09.12.2014 Detari Jozef Turen 204, Tureň 12685445 Faktúra
40599 el. energia 548,12 € 93003422/21.6.2010 10.12.2014 Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008 Faktúra
40588 motorové vozidlo 29 364,42 € 08.12.2014 Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. Tuhovská 5, Bratislava III 35828161 Faktúra
40589 motorové vozidlo 29 364,42 € 08.12.2014 Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. Tuhovská 5, Bratislava III 35828161 Faktúra
40590 motorové vozidlo 29 364,42 € 08.12.2014 Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. Tuhovská 5, Bratislava III 35828161 Faktúra
40591 motorové vozidlo 29 364,42 € 08.12.2014 Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. Tuhovská 5, Bratislava III 35828161 Faktúra
40592 motorové vozidlo 29 364,42 € 08.12.2014 Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. Tuhovská 5, Bratislava III 35828161 Faktúra
40601 internet 12/14 1 907,99 € 205-32-3348/2007 11.12.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra