Faktúry
Počet záznamov: 6937
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40198 | internet | 1 907,99 € | 35707003 | 13.05.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40199 | poplatky za MT | 903,41 € | T-Mobile/21.2.2012 | 13.05.2014 | T-Mobile Slovensko | Bajkalská 28, Bratislava | 35705019 | Faktúra | |||
40200 | predplatné mesačníka poradca | 24,90 € | 200/14 | 13.05.2014 | PORADCA | Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | Faktúra | |||
40201 | poplatky pevnej sietete | 147,07 € | TP20401/4.5.1996 | 13.05.2014 | T Com, Slovak Telekom | Bajkálska 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
40202 | preplatok el. energie | -768,38 € | 93003422/21.6.2010 | 14.05.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
40203 | technické a servisné služby | 9 000,00 € | 35707003 | 14.05.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40204 | preplatok tepelnej energie | -411,27 € | 621490/12.9.2008 | 14.05.2014 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava - | 35823542 | Faktúra | |||
40205 | daň z nehnuteľností | 123,30 € | 100/2014 | 14.05.2014 | Obec Bacúrov | Bacúrov 75, Bacúrov | 00650587 | Faktúra | |||
40206 | kontorla EPS | 50,18 € | 0705/1.6.2005 | 14.05.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra | |||
40207 | oprava motorového vozidla | 915,00 € | 041-112/2014 | 15.05.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40208 | odmena za právne služby | 1 194,00 € | 29.02.2008 d.č.1 | 19.05.2014 | Advokátska kancelária Gritters | Hattalova 12/B, Bratislava - | 36856941 | Faktúra | |||
40209 | oprava motorového vozdila | 895,00 € | 045-112/2014 | 20.05.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40210 | deratizácia | 168,00 € | 035-112/2014 | 22.05.2014 | CHEMIX-D s.r.o. | Pri vinohradoch 172, Bratislava III | 31406840 | Faktúra | |||
40213 | autosúčiastky | 388,76 € | 050-112/2014 | 29.05.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
40214 | kurz anj. jazyka | 600,00 € | 675-122-125/2014 | 30.05.2014 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | |||
40216 | registrácia domény | 21,60 € | 35707003-22.01.2007 | 02.06.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40219 | oprava mot. vozidla | 899,80 € | 053-112/2014 | 03.06.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40212 | výpočtová technika | 14 902,13 € | 039-112/2014 | 26.05.2014 | DATALAN | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 35810734 | Faktúra | |||
40223 | výjazd | 29,28 € | 98900379/S | 04.06.2014 | Securiton Servis | Nevädzova 8, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
40230 | upratovacie práce v L. M. za 5/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 05.06.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
40211 | pohonné hmoty + mýtne | 1 940,86 € | SN-SSN-56100-02 | 22.05.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
40215 | chemické čistenie doskových výmenníkov | 993,96 € | 020-112/2014 | 02.06.2014 | THERMIS, spol. s r.o. | Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves | 17314381 | Faktúra | |||
40217 | poplatky za MT | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 03.06.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8, Bratislava - Nivy | 35697270 | Faktúra | |||
40218 | oprava motorových vozidiel | 206,80 € | 051-112/2014 | 03.06.2014 | aemtech s.r.o. | Bitúnková 11, Stupava | 47043016 | Faktúra | |||
40221 | upratovanie v Lučenci za 05/2014 | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 04.06.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
40222 | kancelársky materiál - kopírovací papier | 570,60 € | 049-112/2014 | 04.06.2014 | Grex SK, s.r.o. | Gogoľova 18, Bratislava V | 44015682 | Faktúra | |||
40229 | servis výťahov za máj 2014 | 67,56 € | 23/2000 | 05.06.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
40235 | refundácie-služby za užívanie budovy | 46,84 € | zo dňa 02.01.2002 | 09.06.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
40236 | refundácia- služby spojené s užívaním budovy | 46,84 € | zo dňa 02.01.2002 | 09.06.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
40237 | refundácia- služby spojené s užívaním budovy | 46,84 € | zo dňa 02. 01. 2002 | 09.06.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra |