Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7192
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40198 internet 1 907,99 € 35707003 13.05.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40199 poplatky za MT 903,41 € T-Mobile/21.2.2012 13.05.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
40200 predplatné mesačníka poradca 24,90 € 200/14 13.05.2014 PORADCA Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 Faktúra
40201 poplatky pevnej sietete 147,07 € TP20401/4.5.1996 13.05.2014 T Com, Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469 Faktúra
40202 preplatok el. energie -768,38 € 93003422/21.6.2010 14.05.2014 Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, Žilina 36403008 Faktúra
40203 technické a servisné služby 9 000,00 € 35707003 14.05.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40204 preplatok tepelnej energie -411,27 € 621490/12.9.2008 14.05.2014 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
40205 daň z nehnuteľností 123,30 € 100/2014 14.05.2014 Obec Bacúrov Bacúrov 75, Bacúrov 00650587 Faktúra
40206 kontorla EPS 50,18 € 0705/1.6.2005 14.05.2014 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
40207 oprava motorového vozidla 915,00 € 041-112/2014 15.05.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40208 odmena za právne služby 1 194,00 € 29.02.2008 d.č.1 19.05.2014 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, Bratislava - 36856941 Faktúra
40209 oprava motorového vozdila 895,00 € 045-112/2014 20.05.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40210 deratizácia 168,00 € 035-112/2014 22.05.2014 CHEMIX-D s.r.o. Pri vinohradoch 172, Bratislava III 31406840 Faktúra
40213 autosúčiastky 388,76 € 050-112/2014 29.05.2014 Imrich Bodo Pivničná 89, Senec 32825811 Faktúra
40214 kurz anj. jazyka 600,00 € 675-122-125/2014 30.05.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40216 registrácia domény 21,60 € 35707003-22.01.2007 02.06.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40219 oprava mot. vozidla 899,80 € 053-112/2014 03.06.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40212 výpočtová technika 14 902,13 € 039-112/2014 26.05.2014 DATALAN Galvaniho 15/C, Bratislava II 35810734 Faktúra
40223 výjazd 29,28 € 98900379/S 04.06.2014 Securiton Servis Nevädzova 8, Bratislava - 35693835 Faktúra
40230 upratovacie práce v L. M. za 5/14 744,00 € 5.8.2010 05.06.2014 JASTAR+, s.r.o. ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš 36431800 Faktúra
40211 pohonné hmoty + mýtne 1 940,86 € SN-SSN-56100-02 22.05.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40215 chemické čistenie doskových výmenníkov 993,96 € 020-112/2014 02.06.2014 THERMIS, spol. s r.o. Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves 17314381 Faktúra
40217 poplatky za MT 24,20 € A5077133/22.6.2010 03.06.2014 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava - Nivy 35697270 Faktúra
40218 oprava motorových vozidiel 206,80 € 051-112/2014 03.06.2014 aemtech s.r.o. Bitúnková 11, Stupava 47043016 Faktúra
40221 upratovanie v Lučenci za 05/2014 128,22 € 1.3.2003 d č.1,2,3,4 04.06.2014 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, Dolný Kubín 14166445 Faktúra
40222 kancelársky materiál - kopírovací papier 570,60 € 049-112/2014 04.06.2014 Grex SK, s.r.o. Gogoľova 18, Bratislava V 44015682 Faktúra
40229 servis výťahov za máj 2014 67,56 € 23/2000 05.06.2014 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
40235 refundácie-služby za užívanie budovy 46,84 € zo dňa 02.01.2002 09.06.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40236 refundácia- služby spojené s užívaním budovy 46,84 € zo dňa 02.01.2002 09.06.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40237 refundácia- služby spojené s užívaním budovy 46,84 € zo dňa 02. 01. 2002 09.06.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »