Faktúry
Počet záznamov: 7488
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40238 | refundácia- služby spojené s užívaním budovy | 46,84 € | zo dňa 02. 01. 2002 | 09.06.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
40233 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 06.06.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
40225 | zrážková voda | 11,06 € | Z696/24.5.2004 | 05.06.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40226 | zrážková voda | 216,76 € | Z696/24.5.2004 | 05.06.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40227 | zrážková voda | 71,88 € | Z696/24.5.2004 | 05.06.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40228 | vodné a stočné | 6,68 € | PZ00027084/24.5.2004 | 05.06.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40241 | kurz anj. jazyka | 480,00 € | 675-122-125/2014 | 09.06.2014 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | |||
40232 | poplatok za kom. odpady | 530,88 € | 300423/4.3.1994 | 06.06.2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||
40240 | poplatok za terminál | 28,00 € | 207-122-525/2013 | 09.06.2014 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
40242 | nájomné fľaša oceľová | 146,84 € | 007-112/2014 | 09.06.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
40244 | el. energia | 1 577,09 € | 140262865/1.2.2010 | 10.06.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
40245 | IP telefóny | 195,83 € | H35706071/6.2.2006 | 10.06.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40246 | internet | 1 907,99 € | 35707003 | 10.06.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40250 | prevodný modul zformátu DBF | 720,00 € | 026-112/2014 | 11.06.2014 | VÚGK | Chlumeckého 4, Bratislava - | 00166251 | Faktúra | |||
40239 | preplatok za tep. energiu | -90,06 € | 621490/12.9.2008 | 09.06.2014 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava - | 35823542 | Faktúra | |||
40249 | preplatok el. energie | -1 398,11 € | 93003422/21.6.2010 | 11.06.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
40243 | poplatky za pevnú sieť | 159,35 € | TP20401/4.5.1996 | 09.06.2014 | T Com, Slovak Telekom | Bajkálska 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
40248 | strážna služba | 2 812,32 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 11.06.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
40251 | revízia el. zariadenia | 980,00 € | 047-112/2014 | 11.06.2014 | ELAZ - HORVÁTH | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
40253 | mesačná kontorla EPS 06/14 | 50,18 € | 0705/1.6.2005 | 13.06.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra | |||
40254 | vodné a stočné | 363,32 € | PZ00024967/24.5.2004 | 13.06.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40255 | prevádzkové náklady v budove Žilina | 222,91 € | 92/08 z 1.7.2008 | 13.06.2014 | GZ REAL | Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
40263 | tonery | 10 498,92 € | 054-112/2014 | 18.06.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
40105 | daň z nehnuteľností | 1 308,24 € | 1625122014 | 25.03.2014 | Mesto Prešov | Hlavná 73, Prešov | 00327646 | Faktúra | |||
40122 | daň z nehnuteľností | 74,11 € | 160271/2014 | 04.04.2014 | Mesto Žilina | Námestie obeti komunizmu 3350/1, Žilina | 00321796 | Faktúra | |||
40144 | daň z nehnuteľností | 79,32 € | 005882/2014 | 14.04.2014 | Mesto Lučenec - mestský úrad | Novohradská 1, Lučenec | 00316181 | Faktúra | |||
40174 | stravné lístky | 6 719,59 € | 040-112/2014 | 05.05.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
40189 | stravné lístky | 2 277,94 € | 043-112/2014 | 09.05.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
40194 | pohonné hmoty | 807,85 € | SN-SSN-56100-02 | 12.05.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
40224 | doplatok predplatného periodika Poradca | 24,90 € | 200/14 | 05.06.2014 | PORADCA | Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | Faktúra |