Faktúry
Počet záznamov: 7648
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40299 | el. energia | 643,14 € | 140262865/1.2.2010, | 08.07.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
40281 | upratovanie | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 03.07.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
40282 | monitorovanie objektu za 3Q/14 | 319,64 € | 98900379/S | 04.07.2014 | Securiton Servis | Nevädzova 8, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
40288 | vodné a stočné | 13,38 € | PZ00027084/24.5.2004 | 07.07.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40289 | zrážková voda | 69,67 € | Z696/24.5.2004 | 07.07.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40290 | zrážková voda | 11,06 € | Z696/24.5.2004 | 07.07.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40291 | zrážková voda | 210,12 € | Z696/24.5.2004 | 07.07.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40294 | nájomné fľaša oceľová | 142,14 € | 007-112/2014 | 07.07.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
40304 | strážna služba | 2 721,60 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 10.07.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
40309 | diagnostika závady na zariadení ploter HP | 31,20 € | 071-112/2014 | 11.07.2014 | SWISS, spol. s r. o. | Wolkrova 2, Bratislava V | 35770252 | Faktúra | |||
40310 | kurz anj. jazyka | 480,00 € | 675-122-125/2014 | 11.07.2014 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | |||
40314 | úschova odpadu za 2Q/14 | 51,79 € | SZ91700121/21.8.2007 | 14.07.2014 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
40293 | poplatky za kom. odpad | 464,52 € | 300423/4.3.1994 | 07.07.2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||
40303 | preplatok tepelnej energie | -482,19 € | 621490/12.9.2008 | 09.07.2014 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava - | 35823542 | Faktúra | |||
40308 | preplatok el. energie | -1 807,87 € | 93003422/21.6.2010 | 10.07.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
40287 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 07.07.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
40296 | elektronický podpis | 20,00 € | 066-112/2014 | 08.07.2014 | Disig, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35975946 | Faktúra | |||
40297 | toaletný papier | 230,40 € | 062-112/2014 | 08.07.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
40300 | oprava výťahov | 919,00 € | 046-112/2014 | 08.07.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
40301 | projektovo inžinierska činnosť na stavbu | 1 927,00 € | 057-112/2014 | 09.07.2014 | Ing. arch. Ladislav Slabey | Pútnická 18, Bratislava IV | 0500 AA | Faktúra | |||
40305 | poplatky za terminál 06/14 | 26,48 € | 207-122-525/2013 | 10.07.2014 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
40306 | internet | 1 907,99 € | 35707003 | 10.07.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40307 | IP telefóny | 164,35 € | H35706071/6.2.2006 | 10.07.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40312 | zabezpečenie technických a servisných služieb | 6 600,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 14.07.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40313 | el. energia | 1 631,44 € | 140262865/1.2.2010 | 14.07.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
40276 | 6 719,59 € | 063-112/2014 | 01.07.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
40286 | pohonné hmoty + mýtne | 1 963,77 € | SN-SSN-56100-02 | 07.07.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
40298 | stravné lístky | 2 711,35 € | 064-112/2014 | 08.07.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
40302 | poplatky pevnej linky | 147,12 € | TP20401/4.5.1996 | 09.07.2014 | T Com, Slovak Telekom | Bajkálska 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
40311 | poplatok za MT | 923,92 € | T-Mobile/21.2.2012 | 11.07.2014 | T-Mobile Slovensko | Bajkalská 28, Bratislava | 35705019 | Faktúra |