Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7242
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40299 el. energia 643,14 € 140262865/1.2.2010, 08.07.2014 Západoslovenská energetika Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
40281 upratovanie 128,22 € 1.3.2003 d č.1,2,3,4 03.07.2014 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, Dolný Kubín 14166445 Faktúra
40282 monitorovanie objektu za 3Q/14 319,64 € 98900379/S 04.07.2014 Securiton Servis Nevädzova 8, Bratislava - 35693835 Faktúra
40288 vodné a stočné 13,38 € PZ00027084/24.5.2004 07.07.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40289 zrážková voda 69,67 € Z696/24.5.2004 07.07.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40290 zrážková voda 11,06 € Z696/24.5.2004 07.07.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40291 zrážková voda 210,12 € Z696/24.5.2004 07.07.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40294 nájomné fľaša oceľová 142,14 € 007-112/2014 07.07.2014 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
40304 strážna služba 2 721,60 € 01/2011 z 22.11.2010 10.07.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
40309 diagnostika závady na zariadení ploter HP 31,20 € 071-112/2014 11.07.2014 SWISS, spol. s r. o. Wolkrova 2, Bratislava V 35770252 Faktúra
40310 kurz anj. jazyka 480,00 € 675-122-125/2014 11.07.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40314 úschova odpadu za 2Q/14 51,79 € SZ91700121/21.8.2007 14.07.2014 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 Faktúra
40293 poplatky za kom. odpad 464,52 € 300423/4.3.1994 07.07.2014 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
40303 preplatok tepelnej energie -482,19 € 621490/12.9.2008 09.07.2014 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
40308 preplatok el. energie -1 807,87 € 93003422/21.6.2010 10.07.2014 Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, Žilina 36403008 Faktúra
40287 zemný plyn 1 045,00 € 6300144751/2.7.2009 07.07.2014 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
40296 elektronický podpis 20,00 € 066-112/2014 08.07.2014 Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35975946 Faktúra
40297 toaletný papier 230,40 € 062-112/2014 08.07.2014 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
40300 oprava výťahov 919,00 € 046-112/2014 08.07.2014 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
40301 projektovo inžinierska činnosť na stavbu 1 927,00 € 057-112/2014 09.07.2014 Ing. arch. Ladislav Slabey Pútnická 18, Bratislava IV 0500 AA Faktúra
40305 poplatky za terminál 06/14 26,48 € 207-122-525/2013 10.07.2014 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
40306 internet 1 907,99 € 35707003 10.07.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40307 IP telefóny 164,35 € H35706071/6.2.2006 10.07.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40312 zabezpečenie technických a servisných služieb 6 600,00 € 35707003 d.č.1,2 14.07.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40313 el. energia 1 631,44 € 140262865/1.2.2010 14.07.2014 Západoslovenská energetika Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
40276 6 719,59 € 063-112/2014 01.07.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40286 pohonné hmoty + mýtne 1 963,77 € SN-SSN-56100-02 07.07.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40298 stravné lístky 2 711,35 € 064-112/2014 08.07.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40302 poplatky pevnej linky 147,12 € TP20401/4.5.1996 09.07.2014 T Com, Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469 Faktúra
40311 poplatok za MT 923,92 € T-Mobile/21.2.2012 11.07.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »