Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7243
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40003 poplatky za MT 24,20 € A5077133/22.6.2010 03.01.2014 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava II 35697270 Faktúra
40002 stravné lístky 12 837,78 € 001-112/2014 03.01.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava I 31396674 Faktúra
40001 káblová televízia 50,70 € 1588813/22.7.2010 03.01.2014 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava I 35971967 Faktúra
30682 údržba a servis MaR 350,00 € 97-112-206/2013 02.01.2014 Eva Macejáková - MACE.RT Lipského 2, Bratislava IV 32152205 Faktúra
30681 upratovanie v Lučenci 128,22 € 1.3.2003 d č.1,2,3,4 07.01.2014 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, Dolný Kubín 14166445 Faktúra
30680 prevádzkové náklady v Košiciach 60,62 € CPKE-OMP-3-272/13 30.12.2013 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
30675 poplatok za komunálny odpad 464,52 € 300423/4.3.1994 23.12.2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 603481 Faktúra
40106 kancelársky materiál 791,17 € 015-112/2014 25.03.2014 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
40104 oprava a nadstavenie poistného ventilu 78,00 € 018-112/2014 25.03.2014 ARMAT - Ing. Jozef Holý Plzenská 4, Bratislava - Rača 11806923 Faktúra
40102 prevádzkové náklady za 02/14 61,06 € 92/08 z 1.7.2008 24.03.2014 GZ REAL Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
40101 úradné skúšky výťahov 769,98 € 002-112/2014 24.03.2014 TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Jašíkova 6, Bratislava II 35852216 Faktúra
40079 pohonné hmoty 1 029,44 € SN-SSN-56100-02 07.03.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40077 stravné lístky 2 382,10 € 013-112/2014 07.03.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40073 stravné lístky 6 719,59 € 012-112/2014 05.03.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40108 oprava motorového vozdila 940,00 € 8-122/2014 26.03.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40107 autosúčiastky 702,97 € 6-122/2014 26.03.2014 Imrich Bodo Pivničná 89, Senec 32825811 Faktúra
40103 kontorla EPS za 03/14 50,18 € 0705/1.6.2005 24.03.2014 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
40099 poplatky za terminál 02/14 26,19 € 207-122-525/2013 20.03.2014 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
40097 hovarijné poistenie 647,58 € 7710001632 19.03.2014 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
40095 strážna služba v L.M. 02/14 2 540,16 € 01/2011 z 22.11.2010 17.03.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
40094 povinné zmluvné poistenie 403,42 € 1100000564 17.03.2014 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
40098 tonery 788,33 € 014-112/2014 19.03.2014 PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava 31327681 Faktúra
40096 oprava automobilu 593,00 € 9-122/14 18.03.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40093 sevis klimatizácie 1 200,00 € 205-122-499/2013 14.03.2014 Xway Trnavská 59, Bratislava II 35966301 Faktúra
40092 odmena za právne služby 1 194,00 € 29.02.2008 d.č. 1 14.03.2014 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, Bratislava - 36856941 Faktúra
40091 el. energia 1 240,06 € 140262865/1.2.2010, 13.03.2014 Západoslovenská energetika Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
40090 el. energia 2 356,38 € 93003422/21.6.2010 13.03.2014 Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, Žilina 36403008 Faktúra
40089 poplatok za kom. odpady 112,78 € 1620158107/2014 13.03.2014 Mesto Liptovský Mikuláš - mestský úrad Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš 315524 Faktúra
40088 upratovanie 128,22 € 13.03.2014 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, Dolný Kubín 14166445 Faktúra
40087 preplatok tepelnej energie -2 480,62 € 621490/12.9.2008 12.03.2014 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »