Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024050 | školenie „Project1 - základy“ | 234,00 € | 20.02.2024 | Macrosoft s.r.o. | Štefánikova 47, Bratislava | 36791598 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
2024051 | maľovanie kancelárie, zapojenie umývačky | 361,20 € | 20.02.2024 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves | 44725388 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
2024052 | 50 Zmena poplatkov na portáli ESKN | 14 271,92 € | 1-500-0007-2022 | 20.02.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
DF/0079/24 | Súčinnosť ESKN tímu pri výmene sieťových prvkov | 2 514,12 € | 1-500-0007-2022 | 2024046 | 20.02.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
DF/0080/24 | sadzba časopisu GaKo za 2/2024 | 120,00 € | 1-400-0059-2022 | 20.02.2024 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
2024047 | Dotykové pero (stylus) | 89,09 € | 19.02.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
2024048 | montáž merača pre podružné meranie výroby elektrickej energie | 4 437,60 € | 19.02.2024 | Top Soft BSB, s.r.o. | nám.gen.M.R.Štefánika 336, Brezová pod Bradlom | 36301001 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
2024049 | ubytovanie pre účastníka školenia | 270,00 € | 19.02.2024 | Grand hotel Permon, s.r.o. | Pribylina 1486, Pribylina | 44130651 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
DF/0077/24 | káble | 464,40 € | 2024007 | 19.02.2024 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0078/24 | podpora za 1/2024 - sl.č.1 (13.1.-31.1.2024) | 411,88 € | 1-300-0102-2023 | 19.02.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0076/24 | rýchlovarná kanvica | 33,15 € | 2024041 | 19.02.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
2024045 | pečiatky a vizitky | 182,21 € | 16.02.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
2024046 | 110 Práce súvisiace s Upgrade sieťovej infraštruktúry - súčinnosť dodávateľa ESKN | 2 514,12 € | 1-500-0007-2022 | 16.02.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
DF/0075/24 | nedoplatok za teplo za 4.Q 2023-Južná trieda,Košice | 61,55 € | 47/2021/EO | 16.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
2024044 | norma STN ISO 7078 | 31,72 € | 15.02.2024 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
2024042 | seminár „Pracovná disciplína zamestnanca a možnosti riešenia jej porušenia“ | 178,80 € | 15.02.2024 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
2024043 | seminár „Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti BOZP, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi“ | 270,00 € | 15.02.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
DF/0071/24 | norma STN ISO 7078:2023 | 31,72 € | 2024044 | 15.02.2024 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Faktúra | |||
DF/0072/24 | Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 2/2024, zriadenie služieb IKT | 72 486,00 € | 1-500-0068-2023 | 15.02.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0073/24 | el.energia za 1/2024-AB L.Mikuláš | 937,19 € | 122/2019/LPO | 15.02.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra |