Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8728
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0054/24 PHL za 1/2024 349,63 € 63/2020/EO 09.02.2024 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0056/24 odborné služby pre oblasť VO za 1/2024 - Rozšírenie zariadení UPS - Vetva B 384,00 € 2023278 09.02.2024 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0057/24 odborné služby pre oblasť VO za 1/2024 - Výmena svietidiel 1 200,00 € 2024005 09.02.2024 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0064/24 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 1/2024 54 471,01 € 1-500-0023-2022 09.02.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0065/24 telekomunikačné služby 2/2024 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 09.02.2024 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0066/24 telekomunikačné služby 2/2024 - internet (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 09.02.2024 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0058/24 odborné služby pre oblasť VO za 1/2024-Odborné služ.projetk.riadenia, Mobil.hlas komunikácia 5 619,60 € 2023140,277 09.02.2024 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0055/24 el.energia od 1.1.-29.2.2024-Gočaltovo 112,00 € 16/2019/EO 08.02.2024 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0045/24 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 1/2024 37 014,98 € 1-500-0007-2022 07.02.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0048/24 pripojenie do siete INTERNET za 02/2024 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 07.02.2024 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0046/24 umývačka riadu AMICA 267,89 € 2024013 07.02.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0047/24 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 1/2024 1 260,00 € 1-400-0027-2023 07.02.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
2024034 109 Monitoring, Notifikácie a Service Desk, Etapa 2 15 983,62 € 1-500-0007-2022 06.02.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024035 kancelársky nábytok 1 798,80 € 06.02.2024 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0038/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 1,2/2024 - AB L.Mikuláš 31 218,77 € 122/2019/LPO 06.02.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0039/24 podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 1/2024 16 499,93 € 1-500-0045-2023 06.02.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0040/24 SMS služby za 1/2024 306,58 € 90/2021/EO 06.02.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0041/24 telekomunikačné služby za 1/2024 - ÚGKK SR 79,20 € 1-500-0095-2023 06.02.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0042/24 telekomunikačné služby za 1/2024 - GKÚ 500,32 € 1-500-0095-2023 06.02.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0043/24 telekomunikačné služby za 1/2024 - VÚGK 202,02 € 1-500-0095-2023 06.02.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra