Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7715
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23302 PZP vozidiel 01.07.2023-30.09.2023 210,90 € 1100000564 12.06.2023 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
23298 krovinorez 493,75 € 084-122/2023 09.06.2023 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. Galvaniho 9, Bratislava 35838949 Faktúra
23294 riadiaca jednotka on-line, off-line 2 340,24 € 035-122/2023 08.06.2023 EMCS s.r.o. Školská 198, Cabaj - Čápor 36556700 Faktúra
23292 teplo 1 989,05 € 621490/12.9.2008 08.06.2023 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
23293 permanentné stanice SKPOS 83 300,00 € Z20233059_Z 08.06.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
23296 PHM, auto umyváreň, mýto 3 691,71 € SN-SSN-56100-02 08.06.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23297 terminál 30,60 € 207-122-525/2013 08.06.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23287 služby pevnej siete, internet 323,04 € 2-121-0010-2022 06.06.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23288 tel.služby Štrba 6,80 € 38-122-005285/2021 06.06.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23289 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 06.06.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
23290 telef.preverenie, výjazd 59,95 € 98900379/S 06.06.2023 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
23291 upratovacie služby Lučenec 05/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 06.06.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23286 služby podpory a prevádzky 12 300,00 € Z20225049_Z 05.06.2023 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
23285 ročný prístup - verejná správa SR 204,00 € 02.06.2023 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
23280 oprava MV BA187ST 706,96 € 052-122/2023 01.06.2023 autoteam, s.r.o Hviezdoslavova 167/1905, Stupava 35819464 Faktúra
23284 plyn 06/2023 3 634,00 € 6300144751/2.7.2009 01.06.2023 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
23281 zrážková voda 12,16 € Z696/24.5.2004 01.06.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23282 zrážková voda 75,61 € Z696/24.5.2004 01.06.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23283 zrážková voda 228,17 € Z696/24.5.2004 01.06.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23279 ochrana objektu Južná trieda Košice 04/2023 93,84 € 02.01.2002 31.05.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra