Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7715
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
24252 GoDSL 1000 Klasik 11,56 € H35706071/6.2.2006 13.05.2024 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
24254 rokovací stôl 184,80 € 097-122/2024 13.05.2024 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, Bratislava 44413467 Faktúra
24250 PHM, auto umyváreň, 3 485,06 € SN-SSN-56100-02 10.05.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24246 el.energia -112,18 € 2-121-0040-2023 09.05.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24247 el.energia -9 732,78 € 2-121-0040-2023 09.05.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24248 el.energia 01-03/2024 Dunajská Streda, Senica 59,99 € 24-121-003010/2022 09.05.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24249 odvoz komunálneho odpadu Štrba 04/2024 275,00 € 2-121-0017-2022 09.05.2024 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
24245 teplo preplatok 04/2024 -5 296,25 € 621490/12.9.2008 09.05.2024 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
24241 tel.služby Štrba 2,06 € 38-122-005285/2021 07.05.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24242 tel.služby BA, internet Štrba 312,24 € 2-122-0058-2023 07.05.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24243 brúska, vyžínač, dúchadlo 576,13 € 094-122/2024 07.05.2024 A - Z STROJ s.r.o. Trenčianska 66, Bratislava II 31327397 Faktúra
24244 test, kalibrácia totálnej stanice 950,40 € 045-122/2024 07.05.2024 Geotech Bratislava, s. r. o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
24237 zhotovenie tabuliek-šablón s výsekom 608,15 € 079-122/2024 06.05.2024 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, Martin 44311061 Faktúra
24238 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 06.05.2024 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
24239 výmena prasknutého doskového výmenníka tepla 1 658,16 € 080-122/2024 06.05.2024 THERMIS, spol. s r.o. Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves 17314381 Faktúra
24235 autosúčiastky 418,12 € 091-122/2024 03.05.2024 LKQ SK s.r.o. Stará Vajnorská 15, Bratislava 31596061 Faktúra
24236 deratizácia Prešov 130,00 € 083-122/2024 03.05.2024 Roland Vraník Prostějovská 4819/1, Prešov 33876461 Faktúra
24230 plyn 05/2024 2 697,00 € 6300144751/2.7.2009 02.05.2024 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
24231 zrážková voda 04/2024 Chlumeckého 76,96 € Z696/24.5.2004 02.05.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24232 zrážková voda 04/2024 Chlumeckého 230,87 € Z696/24.5.2004 02.05.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra