Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7715
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
24123 poruchový výjazd v súvislosti so spustením trafostanice 480,00 € 047-122/2024 14.03.2024 ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o. Kolmá 8, Bratislava V 35799668 Faktúra
24125 softvérová podpora 23 880,00 € 043-122/2024 14.03.2024 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
24120 oprava a výmena núdzových svetiel 2 421,00 € 004-122/2024 13.03.2024 MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89, Nitra 36659126 Faktúra
24122 čistenie vonkajšej kanalizácie 2 017,32 € 028-122/2024 13.03.2024 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 Faktúra
24121 dodanie revidovanej projektovej dokumentácie Prešov 600,00 € 032-122/2024 13.03.2024 Hildebrand s. r. o. Dr. Greša 236/21, Veľký Šariš 54897742 Faktúra
24115 GoDSL 1000 Klasik 11,56 € H35706071/6.2.2006 12.03.2024 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
24117 oprava nefunkčného osvetlenia 340,00 € 041-122/2024 12.03.2024 Oto Karkesz Hrubý Šúr 252, Hrubý Šúr 37182358 Faktúra
24118 PZP vozidiel 01.04.2024-30.06.2024 210,90 € 1100000564 12.03.2024 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
24119 revízia zdvíhacieho zariadenia 180,00 € 046-122/2024 12.03.2024 GBART spol. s.r.o. Pezinská 30, Senec 47883197 Faktúra
24112 terminál 02/2024 31,59 € 207-122-525/2013 11.03.2024 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
24114 el.energia 01.01.2023-31.12.2023 ZI,MT,LM 638,93 € 2-210-0002-2023 11.03.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24116 skupinové jazykové testovanie zamestnancov Bratislava 50,00 € 035-122/2024 11.03.2024 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
24113 teplo preplatok 02/2024 -5 815,45 € 621490/12.9.2008 11.03.2024 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
24110 el.energia preplatok 02/2024 Chlumeckého -9 109,80 € 2-121-0040-2023 08.03.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24111 el.energia nedoplatok Krajná , Prešov, Štrba 02/2024 73,20 € 2-121-0040-2023 08.03.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24109 revízia zdvíhacieho zariadenia 78,00 € 039-122/2024 07.03.2024 Ing. Vladimír Huba Zochova 1106/40, Dolný Kubín 35077042 Faktúra
24108 PHM, auto umyváreň, 1 070,10 € SN-SSN-56100-02 07.03.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24106 LED autožiarovky 74,00 € 044-122/2024 06.03.2024 RadolTech, s.r.o. Ochodnica 185, Ochodnica 46950885 Faktúra
24107 výrub stromov Prešov 7ks 3 345,76 € 033-122/2024 06.03.2024 SADEX Green solutions s. r. o. Duklianska 19/B, Prešov 51129191 Faktúra
24102 tel.služby Štrba 2,00 € 38-122-005285/2021 05.03.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra