Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
20083 |
|
776,76 € |
|
013-122/2020 |
21.02.2020 |
ORNTH spol. s r.o. |
Trieda SNP 82/542, Banská Bystrica |
31559956 |
|
|
Faktúra |
20081 |
|
92,34 € |
02.01.2002 |
|
20.02.2020 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
20082 |
|
760,00 € |
|
033-122/2020 |
20.02.2020 |
Promotor, spol. s r.o. |
Hlavná 53, Stupava |
34118799 |
|
|
Faktúra |
20080 |
|
142,87 € |
92/08 z 1.7.2008 |
|
19.02.2020 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
20079 |
|
-6,98 € |
98-122-208/2018 |
|
17.02.2020 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
20078 |
|
44,62 € |
207-122-525/2013 |
|
14.02.2020 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
20077 |
|
618,56 € |
|
031-122/2020 |
14.02.2020 |
AQUAPOWER s.r.o. |
Partizánska cesta 1637/24 , Banská Bystrica |
46174711 |
|
|
Faktúra |
20071 |
|
414,24 € |
|
025-122/2020 |
13.02.2020 |
tripex s. r. o. |
Opatovská cesta 14, Košice |
45575771 |
|
|
Faktúra |
20072 |
|
979,30 € |
|
026-122/2020 |
13.02.2020 |
ASKO-NÁBYTOK, spol. s r. o. |
Cesta na Senec 2B, Bratislava II |
35909790 |
|
|
Faktúra |
20074 |
|
363,55 € |
86-122-167/2018 |
|
13.02.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
20075 |
|
47,80 € |
92/2008 |
|
13.02.2020 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
20073 |
|
990,00 € |
|
017-122/2020 |
13.02.2020 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
Šamorínska 39, Senec |
35710357 |
|
|
Faktúra |
20076 |
|
18,00 € |
2-122-40/2019 |
|
13.02.2020 |
TeamPrevent Santé,s.r.o. |
Ružinovská 10, Bratislava - Ružinov |
35945249 |
|
|
Faktúra |
20064 |
|
5 760,00 € |
27-122-109/2019 |
|
12.02.2020 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
20065 |
|
389,50 € |
|
024-122/2020 |
12.02.2020 |
František Rehánek - AUTOOPRAVA |
Mikušovce 37, Mikušovce |
41814916 |
|
|
Faktúra |
20066 |
|
182,94 € |
|
|
12.02.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
20067 |
|
182,94 € |
|
|
12.02.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
20068 |
|
182,94 € |
|
|
12.02.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
20069 |
|
182,94 € |
|
|
12.02.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
20070 |
|
182,94 € |
|
|
12.02.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
20059 |
|
79,20 € |
|
019-122/2020 |
11.02.2020 |
Peter Mórocz - PEMO |
Boldog 60, Boldog |
43962653 |
|
|
Faktúra |
20060 |
|
1 907,99 € |
35707003 |
|
11.02.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
20061 |
|
127,20 € |
36-122-140/2019 |
|
11.02.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
20062 |
|
98,21 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.02.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
20063 |
|
11 220,00 € |
Z201936366_Z |
|
11.02.2020 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
20058 |
|
4 286,32 € |
Z201769448_Z |
023-122/2020 |
10.02.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
20055 |
|
701,17 € |
621490/12.9.2008 |
|
07.02.2020 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
20057 |
|
2 202,11 € |
140262865.2 |
|
07.02.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
20056 |
|
1 010,54 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
07.02.2020 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
20045 |
|
78,56 € |
130260102/30.6.2009 |
|
06.02.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |