Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0701/22 | energie a služby za 11/2022 | 5 124,86 € | 71/2016/EO | 16.12.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0702/22 | energie a služby za 11/22 - RZ Štrba | 1 436,33 € | 1-300-0012-2022 | 16.12.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0703/22 | réžijné náklady za správcovstvo budovy 9-12/2022 - RZ Štrba | 4 162,63 € | 1-300-0012-2022 | 16.12.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0699/22 | supportné práce za 4.Q 2022 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 16.12.2022 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
DF/0700/22 | IT vybavenie - klávesnice, USB kľúče, káble, konektory, kryty konektora, externý box, prepäťová ochrana | 473,54 € | 2022244 | 16.12.2022 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
2022249 | konzultačné služby pri tvorbe projektového zámeru k žiadosti na MIRRI pre výzvu "Modernizácia informačných systémov" | 1 900,00 € | 15.12.2022 | Pelenius, a.s. | Mlynské Nivy 73, Bratislava | 44911998 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
2022250 | pohostenie na vianočné posedenie ÚGKK SR | 499,62 € | 15.12.2022 | LUMI GASTRO s.r.o. | Bachová 9, Bratislava - Ružinov | 47212357 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
DF/0695/22 | konzult.služby k projekt.dokum. a žiadosti o poskytnutie NFP-Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti vo VS | 4 320,00 € | 2022160 | 15.12.2022 | iNCH, s.r.o. | Bagarova 1181/16, Bratislava IV | 36784745 | Faktúra | |||
DF/0692/22 | Hardware security modul pre kvalifikovanú elektronickú pečať | 82 149,60 € | 1-500-0043-2022 | 15.12.2022 | Disig, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35975946 | Faktúra | |||
DF/0693/22 | Vyriešenie zmien v ISID v súvislosti so zmenou skenovania | 9 216,00 € | 2022228 | 15.12.2022 | BSP Sizar, s. r. o. | K Železnej studienke 27 , Bratislava | 31 401 813 | Faktúra | |||
DF/0694/22 | Obnova test.prostredia ISID, úprava preb.protokolu, posielanie mailových notifikácií | 5 376,00 € | 2022229 | 15.12.2022 | BSP Sizar, s. r. o. | K Železnej studienke 27 , Bratislava | 31 401 813 | Faktúra | |||
DF/0696/22 | seminár-Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie (Bognárová) | 114,00 € | 2022204 | 15.12.2022 | OTIDEA s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 47139200 | Faktúra | |||
DF/0697/22 | semináre - Excel, Word, PowerPoint, Asertívna komunikácia (21osôb) | 2 836,51 € | 2022188 | 15.12.2022 | Macrosoft s.r.o. | Štefánikova 47, Bratislava | 36791598 | Faktúra | |||
2022248 | Správny poriadok. Komentár 2 ks | 158,00 € | 14.12.2022 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
DF/0688/22 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 11/2022 | 37 014,98 € | 1-500-0007-2022 | 14.12.2022 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
DF/0689/22 | Rozvoj ESKN - update Oracle ExaData | 3 919,92 € | 1-500-0007-2022 | 2022226 | 14.12.2022 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
DF/0690/22 | Rozvoj ESKN - Rozvoj PSČ | 2 649,25 € | 1-500-0007-2022 | 2022227 | 14.12.2022 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
DF/0691/22 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 11/2022 (14.11.-30.11.2022) | 30 866,90 € | 1-500-0023-2022 | 14.12.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
DF/0682/22 | odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - DNS nákup licencií | 331,80 € | 2022181 | 13.12.2022 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
DF/0683/22 | projektová dokumentácia - vybudovanie novej napájacej vetvy pre dátové centrum | 4 140,00 € | 2022147 | 13.12.2022 | ALTRON SK, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 31354521 | Faktúra |