Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0684/22 | Výmena videovrátnika | 647,95 € | 2022245 | 13.12.2022 | EMOS SK s.r.o. | Hlinická 409/22, Bytča | 36392961 | Faktúra | |||
DF/0685/22 | sadzba časopisu GaKo za 12/2022 | 192,00 € | 59/2020/OGMV | 13.12.2022 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
DF/0686/22 | strážna služba za 11/2022 | 5 371,20 € | 70/2020/ROUS | 13.12.2022 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
DF/0687/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Malý Lapáš, Veľký Lapáš, Párovské Háje, Kynek | 86 110,80 € | 12/2022/KO | 13.12.2022 | Geodetická kancelária URBAN-LAUKO spol. s r.o. | Ul.B.S.Timravy 1A, Levice | 36796336 | Faktúra | |||
2022245 | videovrátnik | 647,92 € | 12.12.2022 | EMOS SK s.r.o. | Hlinická 409/22, Bytča | 36392961 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
2022246 | diagnostika poruchy a oprava elektrozámku | 88,20 € | 12.12.2022 | ELSOR, s.r.o. | Váhovce 646, Váhovce | 47042877 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
2022247 | služby podpory webovej platformy CMS WevJET Enterprise | 11 851,20 € | 12.12.2022 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
DF/0679/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Betliar | 3 820,00 € | 10/2022/KO | 12.12.2022 | HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. | Moyzesova 46, Košice | 36579009 | Faktúra | |||
DF/0680/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Rejdová | 1 930,00 € | 10/2022/KO | 12.12.2022 | HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. | Moyzesova 46, Košice | 36579009 | Faktúra | |||
DF/0681/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Krásnohorské Podhradie | 5 790,00 € | 10/2022/KO | 12.12.2022 | HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. | Moyzesova 46, Košice | 36579009 | Faktúra | |||
DF/0672/22 | telekomunikačné služby 12/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 12.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0673/22 | telekomunikačné služby 12/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) | 23,89 € | 74/2021OIT | 12.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0674/22 | Licencie zálohovacieho SW Veeam s podporou | 115 140,00 € | Z202212861_Z | 12.12.2022 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0676/22 | Zmena údaj.modelu prod.,kartograf a publik.databáz a synchronizácia údajov (fáza2) | 35 232,00 € | 101/2019/OIBKR | 2022056 | 12.12.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
DF/0678/22 | Rozšírenie možností RTS, KS | 17 352,00 € | 101/2019/OIBKR | 2022084 | 12.12.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
DF/0677/22 | Úprava a optimalizácia nástrojov ZBGIS (fáza 3) | 46 896,00 € | 101/2019/OIBKR | 2022078 | 12.12.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
DF/0675/22 | Úprava a optimalizácia Carto Tools (fáza 3) | 49 296,00 € | 101/2019/OIBKR | 2022057 | 12.12.2022 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
DF/0667/22 | odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - zákazka VKMi | 972,00 € | 97/2021/OESM | 2022029 | 09.12.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||
DF/0668/22 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 11/2022 | 1 638,00 € | 81/2019/OGMV | 09.12.2022 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
DF/0669/22 | stravné lístky | 628,11 € | 1-300-0020-2022 | 2022240 | 09.12.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra |