Faktúry
Počet záznamov: 2249
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0083/17 | tel.služba 7/17 | 11,23 € | 6/2006 | 21.08.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0082/17 | počítač Fijutsu Primery | 1 208,60 € | VO/15/2017 | 09.08.2017 | 4U media SK, s.r.o. | Prostejovská 482, Prešov | 36474347 | Faktúra | |||
DF/0081/17 | energie 14.-31.7.17 | 494,54 € | 19/2015Z | 08.08.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0080/17 | phm, umývanie, autoporeby | 55,69 € | 3/2006A | 07.08.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0079/17 | internet 8/17 | 120,00 € | 13/2017Z | 02.08.2017 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
DF/0077/17 | energie 1.-13.7.17 | 438,86 € | 19/2015Z | 31.07.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0078/17 | stravné lístky 1600ks x 4,20 | 6 615,84 € | 2/2017Z | VO/16/2017 | 31.07.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0076/17 | phm, umývanie, voda | 67,87 € | 3/2006A | 24.07.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0075/17 | tel.poplatky 15.6.17-14.7.17 | 152,32 € | 12/2016Z | 21.07.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0074/17 | prevádzka budovy 6/17 | 2 596,88 € | 24/2016Z | 20.07.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0073/17 | reg.domény vugk.sk 18.6.17-17.6.18 | 21,60 € | 19.07.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
DF/0072/17 | energie 6/17 | 1 006,92 € | 19/2015Z | 12.07.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0071/17 | tel.služba 6/17 | 22,32 € | 6/2006 | 11.07.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0068/17 | WiFi router 7ks | 504,00 € | 07.07.2017 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | ||||
DF/0070/17 | phm | 37,43 € | 3/2006A | 06.07.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0067/17 | internet 7/17 | 120,00 € | 13/2017Z | 03.07.2017 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
DF/0066/17 | prevádzka budovy 5/17 | 2 099,35 € | 22.06.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
DF/0064/17 | phm, umývanie | 65,25 € | 3/2006A | 21.06.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0062/17 | tel.poplatky 15.5.17-14.6.17 | 152,83 € | 12/2016Z | 19.06.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0063/17 | adaptér, ext.box | 83,06 € | 19.06.2017 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
DF/0061/17 | tel.služba 5/17 | 30,73 € | 6/2006 | 12.06.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0056/17 | energie 5/17 | 920,10 € | 19/2015Z | 07.06.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0057/17 | phm, umývanie, voda | 64,02 € | 3/2006A | 07.06.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0060/17 | internet 6/17 | 121,20 € | 13/2017Z | 07.06.2017 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
DF/0055/17 | tonery | 2 415,60 € | 05.06.2017 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | ||||
DF/0051/17 | predĺž.licencie LAStools | 615,00 € | 29.05.2017 | rapidlasso GmbH | Friedrichshafener Straße 1, Gilching | 00000000 | Faktúra | ||||
DF/0053/17 | prevádzka budovy 4/17 | 2 253,39 € | 29.05.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
DF/0048/17 | predĺž.licencie Softvér LP360-vyúčt. | 733,80 € | 22.05.2017 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | ||||
DF/0049/17 | tel.poplatky 15.4.17-14.5.17 | 159,60 € | 12/2016Z | 22.05.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0046/17 | phm, umývanie | 32,02 € | 3/2006A | 18.05.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra |