Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8728
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0523/24 výmena pneumatík Škoda Octavia BA 314 PR 56,52 € 2024195 15.11.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0524/24 výmena pneumatík AUDI Q3 - AA 656 ER 55,98 € 2024195 15.11.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0526/24 výmena a nákup pneumatík Škoda Superb, BL 563 LA 540,31 € 2024195 15.11.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0527/24 oprava vozidla Škoda Fabia BL-005 TT 290,29 € 2024208 15.11.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0518/24 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 10/2024 37 014,98 € 1-500-0007-2022 15.11.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0519/24 Rozvoj ESKN - 111 Analyzátor logov - súčinnosť 10/24 2 199,12 € 1-500-0007-2022 2024105 15.11.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0520/24 Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 11/2024, zriadenie služieb IKT 72 486,00 € 1-500-0068-2023 15.11.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0521/24 Seminár - Obchodné záväzky s akcentom na zmluvu o dielo v recentnej judikatúre (Bognárová) 202,80 € 2024187 15.11.2024 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0513/24 trezor 403,03 € 2024198 14.11.2024 Rottner Security Slovensko, s.r.o. Hrachová 16A, Bratislava 45711615 Faktúra
DF/0514/24 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 10/2024 54 471,01 € 1-500-0023-2022 14.11.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0515/24 05. Mapový klient - fáza 8 (rozvoj ZBGIS) 177 916,80 € 1-500-0023-2022 2024021 14.11.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0516/24 01. Optimalizácia procesu správy údajov IS ZBGIS - fáza 2 (rozvoj ZBGIS) 40 848,00 € 1-500-0023-2022 2024031 14.11.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0517/24 poštové služby za 10/2024 502,10 € 2024160 14.11.2024 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 Faktúra
DF/0511/24 ubytovanie v dňoch 6.-7.11.2024 - 31. slovenské geodetické dni (14osôb) 1 377,00 € 2024176 13.11.2024 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. Športová 2, Žilina 47 504 781 Faktúra
2024208 prezutie a servis služobného vozidla 300,00 € 13.11.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Ing. Alexandra Trnovská riaditeľka OESM Objednávka
2024209 nastavenie a overenie meradla alkoholtester 219,00 € 13.11.2024 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava IV 30810701 Ing. Alexandra Trnovská riaditeľka OESM Objednávka
DF/0512/24 zverejnenie pracovnej ponuky 1x 118,80 € 2024201 13.11.2024 Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19, Bratislava 35800861 Faktúra
2024203 poskytnutie jednoročných vendor support renewal licencií na produkty NetApp FAS2650 HA, NetApp FAS2750 HA, NetApp AFF A220A, Netapp FAS2750 HA 59 904,00 € 12.11.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Ing. Alexandra Trnovská riaditeľka OESM Objednávka
2024204 licencie Rapid 7 - NEXPOSE.Subscription 23 040,00 € 12.11.2024 WDS Solutions s. r. o. Mateja Bela 2494/4, Trenčín 46450424 Ing. Alexandra Trnovská riaditeľka OESM Objednávka
2024205 licencie IBM Security QRadar Suite Software 100 Resource Unit Annual Subscription & Support Renewal 45 840,00 € 12.11.2024 WDS Solutions s. r. o. Mateja Bela 2494/4, Trenčín 46450424 Ing. Alexandra Trnovská riaditeľka OESM Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »